Jadwal rpjmd RPJMD 2025 - 2029
Kabupaten Magetan
2026 - 2030

No Misi RPJMD Tujuan Sasaran Program Indikator Target Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Target Akhir Satuan Keterangan No. Urut Catatan Indikator Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1
Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
Membangun Kehidupan masyarakat yang guyub rukun, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau
Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis||
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Kabupaten Magetan
76.77
7.05
77.02
7.08
(228.314.808.628)
77.74
7.11
(282.823.897.662)
78.09
7.14
(257.798.222.095)
78.81
7.17
(250.457.181.366)
79.15
7.20
(256.561.583.673)
79.88
7.20
indeks
Indeks
1
1.1 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatknya Kualitas Pendidikan||
Indeks Pendidikan
68.08
68.22
(95.581.400.000)
68.49
(111.039.052.939)
68.63
(113.420.973.017)
68.76
(115.107.764.423)
68.90
(117.012.291.358)
68.90
Indeks
1
1.1.1 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatknya Kualitas Pendidikan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA||
Persentase lulusan pelatihan Bersertifikat Kompetensi
100
100
605.000.000
(605.000.000)
100
623.150.000
(623.150.000)
100
641.845.000
(641.845.000)
100
661.100.000
(661.100.000)
100
680.933.000
(680.933.000)
100
persen
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
outcome : Meningkatnya persentase lulusan pelatihan Bersertifikat Kompetensi
Tersedianya tenaga kerja berkualitas mengikuti kebutuhan pasar kerja
1.1.2 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatknya Kualitas Pendidikan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN||
Persentase Perpustakaan yang Dibina
52.5
52.5
700.000.000
(700.000.000)
57.5
761.600.000
(761.600.000)
62.5
828.985.000
(828.985.000)
67.5
901.833.500
(901.833.500)
72.5
983.416.850
(983.416.850)
72.5
%
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
OUTCOME: Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan
OUTCOME: Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan
1.1.3 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatknya Kualitas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN||
APS 7-15
APS 7-18 Kesetaraan
APS 5-6;
99.6
27.32
91.87
99.6
27.32
91.87
0
0
94.276.400.000
(94.276.400.000)
99.62
31.42
91.89
0
0
101.198.500.000
(101.198.500.000)
99.64
35.52
91.91
0
0
102.056.500.000
(102.056.500.000)
99.66
39.62
91.3
0
0
102.206.500.000
(102.206.500.000)
99.68
43.72
91.5
0
0
102.206.500.000
(102.206.500.000)
99.68
43.72
91.5
tahun
tahun
tahun
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
1.1.4 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatknya Kualitas Pendidikan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)||
Persentase pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
0
0
(0)
85
8.455.802.939
(8.455.802.939)
87
9.893.643.017
(9.893.643.017)
90
11.338.330.923
(11.338.330.923)
95
13.141.441.508
(13.141.441.508)
95
%
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan transportasi
1.2 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat||
Usia Harapan Hidup
73.49
74
(120.077.869.828)
74.5
(163.175.010.128)
75.5
(130.862.994.078)
76
(121.672.661.943)
76.87
(125.755.037.315)
76.87
tahun
1
1.2.1 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)||
Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga
74
74
4.480.050.000
(4.480.050.000)
74.5
4.515.050.000
(4.515.050.000)
75
4.555.050.000
(4.555.050.000)
75.5
4.595.050.000
(4.595.050.000)
76
4.615.050.000
(4.615.050.000)
76
%
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)
Kolaborasi Penanganan Balita Stunting
1.2.2 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT||
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif
70
70
1.971.265.000
(1.971.265.000)
80
2.168.391.500
(2.168.391.500)
90
2.385.230.650
(2.385.230.650)
100
2.623.753.715
(2.623.753.715)
100
2.886.129.087
(2.886.129.087)
100
%
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Outcome : Meningkatnya peran lembaga Kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa
Kolaborasi Posyandu dalam mendukung upaya promotif dan prefentif Kesehatan Masyarakat, Penurunan Stunting, Germas,dll
1.2.3 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT||
Angka Kematian Balita
Prevalensi Stunting
Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis
Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik yang Cukup
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap
Angka Kematian Ibu
10.3
10.39
46
94.66
68
100
85
109
10.3
10.39
46
94.66
68
100
85
109
0
0
0
0
0
0
0
113.008.205.800
(113.008.205.800)
10.16
10.38
55
94.76
71
100
90
97
0
0
0
0
0
0
0
155.873.219.600
(155.873.219.600)
10
10.37
61
94.86
75
100
80
86
0
0
0
0
0
0
0
123.304.364.400
(123.304.364.400)
9.8
10.38
70
95
80
100
95
77
0
0
0
0
0
0
0
113.835.509.200
(113.835.509.200)
9.67
10.39
70
95
80
100
95
77
0
0
0
0
0
0
0
117.635.509.200
(117.635.509.200)
9.67
10.39
70
95
80
100
95
77
per 1.000 KH
%
%
%
%
%
%
per 100.000 KH
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Outcome : Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome : Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome : Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome : Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome : Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome : Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome : Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome : Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome : Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
1.2.4 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN||
Rasio Nakes dan Named terhadap populasi
Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar
2.85
100
87
2.86
100
88
618.349.028
0
0
(618.349.028)
2.87
100
89
618.349.028
0
0
(618.349.028)
2.88
100
90
618.349.028
0
0
(618.349.028)
2.89
100
90
618.349.028
0
0
(618.349.028)
2.9
100
91
618.349.028
0
0
(618.349.028)
2.9
100
91
rasio
%
%
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Outcome : Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan SDM Kesehatan
-
-
-
1.3 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan||
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
71.7
72
(10.807.324.800)
72.6
(6.259.834.595)
72.93
(11.164.255.000)
73.15
(11.326.755.000)
73.55
(11.444.255.000)
73.55
indeks
1
1.3.1 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)||
Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga
73
73.50
4.480.050.000
(4.480.050.000)
73.70
4.515.050.000
(4.515.050.000)
74
4.555.050.000
(4.555.050.000)
74.20
4.595.050.000
(4.595.050.000)
74.50
4.615.050.000
(4.615.050.000)
74.50
persen
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)
1.3.2 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)||
Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga
74
74
0
(0)
74.5
0
(0)
75
0
(0)
75.5
0
(0)
76
0
(0)
76
%
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)
Keluarga Sejahtera, Pendataan Keluarga, Pemberdayaan Keluarga terutama Kepala Keluarga Perempuan
1.3.3 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)||
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)
Unmeet Need
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri
72.60
7.7
75
73
7.69
77
4.702.944.600
0
0
(4.702.944.600)
73.4
7.68
79
4.774.195
0
0
(4.774.195)
73.7
7.67
81
4.769.194.600
0
0
(4.769.194.600)
73.9
7.66
83
4.811.694.600
0
0
(4.811.694.600)
74
7.65
85
4.849.194.600
0
0
(4.849.194.600)
74
7.65
85
%
%
%
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)
-
-
-
1.3.4 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)||
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
66.3
66.3
200.000.000
(200.000.000)
66.5
220.000.000
(220.000.000)
66.75
235.000.000
(235.000.000)
67
245.000.000
(245.000.000)
67.10
250.000.000
(250.000.000)
67.10
skor
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemenuhan Hak Anak melalui forum anak
Pemenuhan Hak Anak melalui forum anak
1.3.5 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN||
Presentase ARG Daerah
50
50
145.000.000
(145.000.000)
52
170.000.000
(170.000.000)
54
185.000.000
(185.000.000)
57
200.000.000
(200.000.000)
60
215.000.000
(215.000.000)
60
%
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender
1.3.6 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN||
Persentase Buku Agregat dan Buku Profil Kependudukan Yang disusun
100
100
44.319.800
(44.319.800)
100
45.000.000
(45.000.000)
100
50.000.000
(50.000.000)
100
55.000.000
(55.000.000)
100
60.000.000
(60.000.000)
100
persen
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Outcome : Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan
Dokumen Agregat Kependudukan
1.3.7 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK||
Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) Kelompok Usia 15-19 Tahun
10.7
10.7
745.010.400
(745.010.400)
10.6
775.010.400
(775.010.400)
10.5
795.010.400
(795.010.400)
10.4
815.010.400
(815.010.400)
10.3
825.010.400
(825.010.400)
10.3
angka
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu kependudukan dalam rangka mendukung pengendalian angka kelahiran
Pelayanan KB
1.3.8 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK||
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif
100
100
190.000.000
(190.000.000)
100
210.000.000
(210.000.000)
100
235.000.000
(235.000.000)
100
260.000.000
(260.000.000)
100
280.000.000
(280.000.000)
100
skor
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.3.9 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN||
Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif
100
100
300.000.000
(300.000.000)
100
320.000.000
(320.000.000)
100
340.000.000
(340.000.000)
100
345.000.000
(345.000.000)
100
350.000.000
(350.000.000)
100
%
2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak
-
1.4 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat||
Indeks Keberagaman
6.80
6.83
(1.848.214.000)
6.86
(2.350.000.000)
6.89
(2.350.000.000)
6.92
(2.350.000.000)
6.95
(2.350.000.000)
6.95
indeks
1
1.4.1 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN||
Persentase sekolah menengah yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
38.45
70
1.068.214.000
(1.068.214.000)
72
1.210.000.000
(1.210.000.000)
75
1.210.000.000
(1.210.000.000)
78
1.210.000.000
(1.210.000.000)
80
1.210.000.000
(1.210.000.000)
80
persen
1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan
Meningkatkan wawasan kebangsaan dan semangat cinta tanah air berdasarkan ideologi pancasila
1.4.2 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL||
Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah
100
100
780.000.000
(780.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
persen
1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Outcome : Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat
pencegahan potensi konflik sosial di masyarakat
2
Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan
Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran
Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah
Membangun Kehidupan masyarakat yang guyub rukun, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau
Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan||
Pertumbuhan Ekonomi
4.79
5.01
(104.301.260.460)
5.34
(135.988.332.045)
5.68
(139.450.076.182)
5.96
(144.004.623.858)
6.20
(149.096.610.805)
6.20
Persen
1
2.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah||
Nilai Investasi
1.602
700
(3.934.500.000)
710
(4.455.000.000)
720
(4.365.000.000)
730
(4.630.000.000)
740
(4.565.000.000)
750
Milyar
1
2.1.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL||
Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan
100
100
295.000.000
(295.000.000)
100
222.500.000
(222.500.000)
100
237.500.000
(237.500.000)
100
252.500.000
(252.500.000)
100
267.500.000
(267.500.000)
100
persen
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Outcome : Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima
Pelayanan Perizinan
2.1.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL||
Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
100
100
163.000.000
(163.000.000)
100
100.000.000
(100.000.000)
100
100.000.000
(100.000.000)
100
130.000.000
(130.000.000)
100
100.000.000
(100.000.000)
100
persen
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Outcome : Meningkatnya Ketersediaan Data dan Ketersediaan Sistem Informasi
Pengelolaan data investasi, layanan pengaduan masyarakat terhadap layanan penanaman modal
2.1.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL||
Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi
100
100
116.000.000
(116.000.000)
100
50.000.000
(50.000.000)
100
60.000.000
(60.000.000)
100
70.000.000
(70.000.000)
100
160.000.000
(160.000.000)
100
persen
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Outcome : Meningkatnya iklim investasi di daerah
Pengelolaan dan pengembangan investasi
2.1.4 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL||
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha
100
100
30.000.000
(30.000.000)
100
87.500.000
(87.500.000)
100
97.500.000
(97.500.000)
100
107.500.000
(107.500.000)
100
117.500.000
(117.500.000)
100
persen
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Outcome : Meningkatnya Ketertiban Kegiatan Berusaha di Daerah
Pengawasan, pengambilan tindakan terhadap permasalahan investasi
2.1.5 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL||
Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah
100
100
780.000.000
(780.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
persen
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Outcome : Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat
Mendukung stabilitas wilayah mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat menghambat kegiatan investasi daerah
2.1.6 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG||
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
90
95
2.330.000.000
(2.330.000.000)
95
2.330.000.000
(2.330.000.000)
95
2.330.000.000
(2.330.000.000)
95
2.330.000.000
(2.330.000.000)
95
2.330.000.000
(2.330.000.000)
95
persen
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
outcome: Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dukungan informasi dan kebijakan pemanfaatan ruang terhadap kegiatan investasi daerah
2.1.7 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL||
Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi
100
100
220.500.000
(220.500.000)
100
525.000.000
(525.000.000)
100
400.000.000
(400.000.000)
100
600.000.000
(600.000.000)
100
450.000.000
(450.000.000)
100
persen
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Outcome : Meningkatnya Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal
Promosi Investasi
2.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah||
Indeks Infrastruktur
88.99
89.12
(79.888.770.144)
89.39
(107.793.306.370)
89.66
(109.348.115.407)
89.94
(112.281.113.159)
90.21
(115.973.558.771)
90.49
indeks
1
2.2.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP||
Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup
100
100
23.000.000
(23.000.000)
100
24.000.000
(24.000.000)
100
25.000.000
(25.000.000)
100
26.000.000
(26.000.000)
100
27.000.000
(27.000.000)
100
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome : Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH
2.2.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK||
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah
0
80
1.403.826.658
(1.403.826.658)
82.5
1.474.017.991
(1.474.017.991)
85
1.547.718.890
(1.547.718.890)
87.5
1.547.718.890
(1.547.718.890)
90
1.706.360.077
(1.706.360.077)
90
persen
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Outcome : Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
2.2.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)||
Persentase peningkatan tutupan lahan/ vegetasi
64.5
64.5
936.000.000
(936.000.000)
64.5
2.784.480.000
(2.784.480.000)
64.5
1.909.170.000
(1.909.170.000)
64.5
1.946.365.000
(1.946.365.000)
64.53
1.984.279.800
(1.984.279.800)
64.53
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Persentase peningkatan tutupan lahan/ vegetasi
Persentase peningkatan tutupan lahan/ vegetasi
2.2.4 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN||
Prosentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
74.70
84.51
2.210.000.000
(2.210.000.000)
87.63
22.061.547.000
(22.061.547.000)
90.75
22.918.139.000
(22.918.139.000)
93.87
23.974.133.000
(23.974.133.000)
96.99
25.026.333.000
(25.026.333.000)
96.99
persen
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Persampahan
2.2.5 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)||
Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota
93.23
93.25
12.700.000.000
(12.700.000.000)
93.26
12.750.000.000
(12.750.000.000)
93.27
12.750.000.000
(12.750.000.000)
93.28
12.750.000.000
(12.750.000.000)
93.29
12.750.000.000
(12.750.000.000)
93.29
%
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota
2.2.6 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)||
Persentase dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang diselesaikan
100
100
50.950.000
(50.950.000)
100
52.000.000
(52.000.000)
100
54.000.000
(54.000.000)
100
56.000.000
(56.000.000)
100
58.000.000
(58.000.000)
100
persen
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
2.2.7 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)||
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
29.63
35
8.285.500.000
(8.285.500.000)
40
2.241.000.000
(2.241.000.000)
45
2.298.000.000
(2.298.000.000)
50
2.356.000.000
(2.356.000.000)
55
2.415.000.000
(2.415.000.000)
55
%
1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
2.2.8 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN||
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya
85
86
3.149.000.000
(3.149.000.000)
87
6.115.705.250
(6.115.705.250)
88
6.752.275.775
(6.752.275.775)
89
7.447.503.353
(7.447.503.353)
90
8.207.253.686
(8.207.253.686)
90
persen
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien
2.2.9 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN||
Produktivitas padi
0
65.07
9.651.747.500
(9.651.747.500)
65.55
10.900.000.000
(10.900.000.000)
65.79
10.900.000.000
(10.900.000.000)
66.03
11.100.000.000
(11.100.000.000)
66.26
11.750.000.000
(11.750.000.000)
66.26
persen
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Outcame : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana penunjang pertanian
2.2.10 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN||
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
0
85.66
34.176.422.232
(34.176.422.232)
86.16
41.358.000.000
(41.358.000.000)
86.66
41.358.000.000
(41.358.000.000)
87.16
41.358.000.000
(41.358.000.000)
87.66
41.358.000.000
(41.358.000.000)
87.66
persen
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Outcome : Meningkatnya jalan kabupaten kondisi mantap
2.2.11 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)||
PERSENTASE LAYANAN ANGKUTAN DARAT
80
85
7.302.323.754
(7.302.323.754)
87
8.032.556.129
(8.032.556.129)
87.5
8.835.811.742
(8.835.811.742)
88
9.719.392.916
(9.719.392.916)
88.5
10.691.332.208
(10.691.332.208)
88.5
persen
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan transportasi
2.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan||
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan/Manufaktur
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
Persentase Pertumbuhan PDRB penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
1.41
4.50
4.55
7.32
1.66
4.82
4.6
7.33
(13.247.052.516)
1.92
5.3
4.65
7.35
(16.465.825.250)
2.17
6.1
4.7
7.37
(17.734.550.775)
2.42
7.32
4.8
7.39
(19.071.478.353)
2.67
8.78
4.85
7.40
(20.591.003.688)
2.93
8.78
4.85
7.40
Persen
Persen
Persen
Persen
1
2.3.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA||
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
0
2.73
935.416.510
(935.416.510)
4
963.470.000
(963.470.000)
5.12
992.375.000
(992.375.000)
6.09
1.022.075.000
(1.022.075.000)
8.04
1.052.600.000
(1.052.600.000)
8.04
persen
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Promosi dan pemasaran pariwisata
Promosi dan pemasaran pariwisata
2.3.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA||
Jumlah sarana prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia
0
3
198.300.000
(198.300.000)
3
204.200.000
(204.200.000)
3
210.300.000
(210.300.000)
3
216.600.000
(216.600.000)
3
223.050.000
(223.050.000)
3
unit
3.27.3.25.0.00.01.0000 3.27.3.25.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Outcame : Meningkatnya produksi perikanan budidaya
Dukungan ketersediaan sarana peternakan dan perikanan untuk mendukung produksi pertanian
2.3.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF||
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif
0
50
186.423.806
(186.423.806)
50.05
345.000.000
(345.000.000)
50.08
368.000.000
(368.000.000)
50.09
430.000.000
(430.000.000)
50.10
500.000.000
(500.000.000)
50.10
persen
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pengembangan sektor UMKM makanan dan minuman untuk mendukung PAD dan PDRB sektor pariwisata kolaborasi dengan Dinkop dan Disperindag
Pengembangan sektor UMKM makanan dan minuman untuk mendukung PAD dan PDRB sektor pariwisata kolaborasi dengan Dinkop dan Disperindag
2.3.4 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA||
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
10.98
11.09
1.035.000.000
(1.035.000.000)
11.09
1.066.050.000
(1.066.050.000)
11.20
1.066.050.000
(1.066.050.000)
11.20
1.098.000.000
(1.098.000.000)
11.50
1.098.000.000
(1.098.000.000)
11.50
persen
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Meningkatkan daya tarik wisata, kualitas daya tarik destinasi pariwisata
Meningkatkan daya tarik wisata, kualitas daya tarik destinasi pariwisata
2.3.5 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN||
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya
85
86
3.149.000.000
(3.149.000.000)
86.23
6.115.705.250
(6.115.705.250)
86.74
6.752.275.775
(6.752.275.775)
87.43
7.447.503.353
(7.447.503.353)
87.93
8.207.253.688
(8.207.253.688)
87.93
persen
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien
Meningkatkan Neraca Perdagangan Domestik dan Luar Negeri untuk mendukung PDRB Sektor Perdagangan
2.3.6 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN||
Persentase Sarana Peternakan yang tersedia dalam kondisi baik
Peningkatan provitas pamelo
0
0.87
65
0.88
41.299.700
4.311.612.500
(4.352.912.200)
67
0.89
42.400.000
4.000.000.000
(4.042.400.000)
69
0.89
43.550.000
4.200.000.000
(4.243.550.000)
71
0.90
44.700.000
4.300.000.000
(4.344.700.000)
73
0.95
45.900.000
4.500.000.000
(4.545.900.000)
73
-1
persen
persen
3.27.3.25.0.00.01.0000 3.27.3.25.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Dukungan Sarana Peternakan untuk meningkatkan produksi peternakan
Dukungan Sarana Peternakan untuk meningkatkan produksi peternakan
Dukungan Sarana Pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian
2.3.7 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI||
Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
90
90.4
1.695.000.000
(1.695.000.000)
90.7
1.864.500.000
(1.864.500.000)
90.85
2.051.000.000
(2.051.000.000)
99.12
2.256.300.000
(2.256.300.000)
99.38
2.482.100.000
(2.482.100.000)
99.38
persen
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Outcome: Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri
Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan untuk mendukung PBRB sektor industri pengolahan
2.3.8 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI||
Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
90
90.5
1.695.000.000
(1.695.000.000)
91
1.864.500.000
(1.864.500.000)
92
2.051.000.000
(2.051.000.000)
92.5
2.256.300.000
(2.256.300.000)
93
2.482.100.000
(2.482.100.000)
91
persen
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengembangan Kapasitas SDM IKM
Pengembangan Kapasitas SDM IKM
2.4 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan||
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
67.29
70.71
(4.224.568.900)
70.29
(4.404.700.000)
70.87
(4.521.000.000)
70.94
(4.322.000.346)
71.02
(4.261.000.346)
71.10
indeks
1
2.4.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)||
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
100
100
50.950.000
(50.950.000)
100
52.000.000
(52.000.000)
100
54.000.000
(54.000.000)
100
56.000.000
(56.000.000)
100
58.000.000
(58.000.000)
100
persen
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome : Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH
untuk pengendalian kegiatan ekonomi yang dapat berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan
2.4.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENANGANAN BENCANA||
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani
100
100
104.000.000
(104.000.000)
100
108.000.000
(108.000.000)
100
112.000.000
(112.000.000)
100
116.000.000
(116.000.000)
100
120.000.000
(120.000.000)
100
persen
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Outcome : Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana
2.4.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP||
Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup
100
100
23.000.000
(23.000.000)
100
24.000.000
(24.000.000)
100
25.000.000
(25.000.000)
100
26.000.000
(26.000.000)
100
27.000.000
(27.000.000)
100
persen
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome : Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH
Menindaklanjuti penanganan pengaduan kerusakan lingkungan serta pengambilan kebijakan sampai dengan tindakan
2.4.4 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA||
Cakupan Korban Bencana yang Tertangani
100
100
1.390.198.900
(1.390.198.900)
100
1.545.000.000
(1.545.000.000)
100
1.654.000.000
(1.654.000.000)
100
1.794.000.000
(1.794.000.000)
100
1.726.000.000
(1.726.000.000)
100
persen
1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat 3. Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana
Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
2.4.5 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP||
Persentase pemenuhan baku mutu air
100
100
326.420.000
(326.420.000)
100
345.700.000
(345.700.000)
100
346.000.000
(346.000.000)
100
346
(346)
100
346
(346)
100
persen
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome : Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan
2.4.6 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG||
Persentase penyelesaiankasus pelanggaran pemanfaatan ruang
95
95.5
2.330.000.000
(2.330.000.000)
96
2.330.000.000
(2.330.000.000)
96.5
2.330.000.000
(2.330.000.000)
97
2.330.000.000
(2.330.000.000)
97.5
2.330.000.000
(2.330.000.000)
97.5
persen
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
outcome: Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Menyusun Dokumen Tata Ruang, Kebijakan, Rekomendasi serta informasi terhadap pemanfaatan ruang
2.5 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Angka Pengangguran dan Menumbuhkan Kewirausahaan||
Tingkat Pengangguran Terbuka
Pertumbuhan Nilai Omset Koperasi dan Usaha Mikro
3.28
0
3.12
10.50
(1.616.170.000)
2.97
10.82
(1.324.500.425)
2.86
11.14
(1.827.410.000)
2.74
11.47
(1.906.032.000)
2.64
12.17
(1.980.048.000)
2.64
12.17
Persen
Persen
1
2.5.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Angka Pengangguran dan Menumbuhkan Kewirausahaan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI||
Persentase koperasi yang meningkat usahanya
12
12
403.870.000
(403.870.000)
13
434.500.000
(434.500.000)
15
440.000.000
(440.000.000)
17
445.500.000
(445.500.000)
17
446.000.000
(446.000.000)
17
persen
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Outcome : Meningkatnya volume usaha koperasi
Memaksimalkan peran koperasi sebagai pendukung perputaran roda perekonomian
2.5.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Angka Pengangguran dan Menumbuhkan Kewirausahaan PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)||
Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
0
59.95
800.000.000
(800.000.000)
62.35
890.000.000
(890.000.000)
64.70
950.000.000
(950.000.000)
66.99
1.010.000.000
(1.010.000.000)
69.22
1.070.000.000
(1.070.000.000)
69.22
persen
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Outcome : Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
Peningkatan pertumbuhan UMKM, akses permodalan UMKM, wirausaha baru
2.5.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Angka Pengangguran dan Menumbuhkan Kewirausahaan PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA||
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri
76.99
78
412.300.000
(412.300.000)
78.5
425
(425)
79
437.410.000
(437.410.000)
79.5
450.532.000
(450.532.000)
80
464.048.000
(464.048.000)
79
persen
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Outcome: Meningkatnya penempatan tenaga kerja
Fasilitasi Akses kesempatan kerja bagi masyarakat
2.6 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Tingkat Resiko Bencana||
Indeks Resiko Bencana
98.12
95.67
(1.390.198.900)
93.28
(1.545.000.000)
90.94
(1.654.000.000)
88.67
(1.794.000.000)
86.45
(1.726.000.000)
84.29
indeks
1
2.6.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Tingkat Resiko Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA||
Cakupan Korban Bencana yang Tertangani
100
100
1.390.198.900
(1.390.198.900)
100
1.545.000.000
(1.545.000.000)
100
1.654.000.000
(1.654.000.000)
100
1.794.000.000
(1.794.000.000)
100
1.726.000.000
(1.726.000.000)
100
persen
1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Mitigasi Kebencanaan
Mitigasi Kebencanaan
3
Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, adaptif, dan transparan
Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan||
Indeks Reformasi Birokrasi
88.95
90.57
(1.138.523.513.505)
92.18
(1.152.295.848.256)
93.80
(1.147.020.207.693)
95.42
(1.910.017.889.448)
97.04
(1.235.020.805.178)
97.04
Indeks
1
3.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah||
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
75.01
80.01
(22.846.832.610)
80.10
(25.001.569.860)
80.20
(26.813.734.392)
80.30
(29.034.200.840)
80.50
(32.007.884.834)
80.50
nilai
1
3.1.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT||
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
100
100
17.081.689.800
(17.081.689.800)
100
18.457.503.360
(18.457.503.360)
100
20.177.229.192
(20.177.229.192)
100
22.346.881.540
(22.346.881.540)
100
25.094.375.334
(25.094.375.334)
100
persen
4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Outcome: Meningkatnya fungsi koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
Evaluasi SAKIP Internal Unsur Pelaporan Kinerja
3.1.2 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN||
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
100
100
3.691.057.960
(3.691.057.960)
100
4.496.000.000
(4.496.000.000)
100
4.542.600.000
(4.542.600.000)
100
4.585.800.000
(4.585.800.000)
100
4.648.800.000
(4.648.800.000)
100
persen
4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Outcome: Meningkatnya fungsi koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan
Evaluasi SAKIP Internal Unsur Pelaporan Kinerja
3.1.3 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH||
persentase capian kinerja dan keselarasan dokumen perencanaan
89.05
100
1.335.000.000
(1.335.000.000)
100
1.294.200.000
(1.294.200.000)
100
1.332.500.000
(1.332.500.000)
100
1.332.500.000
(1.332.500.000)
100
1.488.000.000
(1.488.000.000)
100
persen
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Outcome : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Evaluasi Sakip Internal unsur Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
3.1.4 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI||
Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
3
3
739.084.850
(739.084.850)
3
753.866.500
(753.866.500)
3
761.405.200
(761.405.200)
3
769.019.300
(769.019.300)
3
776.709.500
(776.709.500)
3
angka
6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Outcome : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi
3.2 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah||
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
80.75
80.85
(366.759.653.112)
80.95
(360.778.834.377)
81
(361.313.486.684)
81.10
(361.591.340.861)
81.20
(362.109.995.874)
81.20
indeks
1
3.2.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH||
Persentase penambahan nilai aset tetap
100
100
3.107.211.275
(3.107.211.275)
100
3.160.000.000
(3.160.000.000)
100
3.215.000.000
(3.215.000.000)
100
3.245.000.000
(3.245.000.000)
100
3.245.000.000
(3.245.000.000)
100
persen
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
3.2.2 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH||
Persentase Penyelesaian dokumen pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu
100
100
356.800.921.898
(356.800.921.898)
100
350.621.965.555
(350.621.965.555)
100
350.683.165.555
(350.683.165.555)
100
350.745.585.555
(350.745.585.555)
100
350.809.965.555
(350.809.965.555)
0
persen
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
outcome : 1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penganggaran 2. Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 3. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah 4. Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan keuangan
3.2.3 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH||
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
13.99
16.33
6.851.519.939
(6.851.519.939)
16.44
6.996.868.822
(6.996.868.822)
16.74
7.415.321.129
(7.415.321.129)
17
7.600.755.306
(7.600.755.306)
17
8.055.030.319
(8.055.030.319)
17
persen
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
outcome : 1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 2. Meningkatnya potensi Pajak Daerah
3.3 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahn Daerah Berbasis Elektronik||
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Pemerintahan Digital
2.92
2.00
(17.449.891.797)
2.20
(19.430.350.575)
2.60
(20.243.118.104)
2.80
(21.146.161.509)
3.00
(61.922.763.265)
0
indeks
1
3.3.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahn Daerah Berbasis Elektronik PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA||
Persentase aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan
74
83
1.975.510.297
(1.975.510.297)
89
3.182.250.000
(3.182.250.000)
95
3.182.612.500
(3.182.612.500)
98
3.232.630.625
(3.232.630.625)
100
3.282.631.531
(3.282.631.531)
100
persen
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika
3.3.2 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahn Daerah Berbasis Elektronik PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI||
Persentase Pengguna Layanan Persandian dan Keamanan Informas
0
62
15.143.381.500
(15.143.381.500)
62.09
15.900.550.575
(15.900.550.575)
64
16.695.578.104
(16.695.578.104)
65
17.530.357.009
(17.530.357.009)
66
18.406.874.859
(18.406.874.859)
66
persen
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Outcome : Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah
3.3.3 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahn Daerah Berbasis Elektronik PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL||
Persentase data statistik sektoral yang terpublikasikan
23
60
331.000.000
(331.000.000)
62
347.550.000
(347.550.000)
64
364.927.500
(364.927.500)
66
383.173.875
(383.173.875)
68
40.233.256.875
(40.233.256.875)
68
persen
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Outcome : Meningkatnya pengelolaan dan publikasi data statistik sektoral
3.4 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik||
Indeks Pelayanan Publik
4.58
4.6
(729.793.832.590)
4.63
(744.910.093.444)
4.65
(736.899.868.513)
4.68
(1.496.496.186.238)
4.70
(777.030.161.205)
4.70
indeks
1
3.4.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA||
Rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Perangkat Daerah
0
87.1
729.793.832.590
(729.793.832.590)
87.2
744.910.093.444
(744.910.093.444)
87.3
736.899.868.513
(736.899.868.513)
87.4
1.496.496.186.238
(1.496.496.186.238)
87.5
777.030.161.205
(777.030.161.205)
87.5
skor
4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Outcome : Meningkatnya fungsi koordinasi bidang penunjang urusan pemerintah daerah
3.5 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas ASN||
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Sistem Merit ASN
82
300
83
304
(800.000.000)
84
305
(1.300.000.000)
85
310
(1.100.000.000)
86
315
(1.100.000.000)
87
320
(1.300.000.000)
87
320
indeks
indeks
1
3.5.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas ASN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH||
Persentase Data Kepegawaian yang Valid
0
0.50
800.000.000
(800.000.000)
0.55
1.300.000.000
(1.300.000.000)
0.60
1.100.000.000
(1.100.000.000)
0.65
1.100.000.000
(1.100.000.000)
0.68
1.300.000.000
(1.300.000.000)
0.68
persen
5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Outcome : Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian
3.6 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah||
Indeks Inovasi Daerah
52.5
54.38
(873.303.396)
56.25
(875.000.000)
58.13
(650.000.000)
60.00
(650.000.000)
61.88
(650.000.000)
61.88
indeks
1
3.6.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH||
Persentase Kajian yang Dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah
100
100
873.303.396
(873.303.396)
100
875.000.000
(875.000.000)
100
650.000.000
(650.000.000)
100
650.000.000
(650.000.000)
100
650.000.000
(650.000.000)
100
persen
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
4
Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat||
Angka Kemiskinan
9.32
9.17
(59.081.763.806)
8.94
(56.546.103.310)
8.73
(58.998.828.515)
8.47
(62.951.476.560)
7.98
(65.339.206.661)
7.98
Persen
1
4.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah||
Koefisien Gini
0.34
0.33
(36.771.088.431)
0.33
(39.045.105.311)
0.33
(40.530.515.515)
0.33
(43.149.055.560)
0.32
(44.957.229.661)
0.32
indeks
1
4.1.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA||
Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik
70
75
5.772.000.000
(5.772.000.000)
80
6.349.200.000
(6.349.200.000)
85
6.984.120.000
(6.984.120.000)
90
7.682.532.000
(7.682.532.000)
95
8.450.785.200
(8.450.785.200)
95
persen
2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
outcome: Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan Desa
Mengawal pengelolaan Administrasi keuangan Desa, fasilitasi penghitungan nilai Indeks Desa
4.1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
34.249.268
(34.249.268)
100
35.961.732
(35.961.732)
100
37.759.818
(37.759.818)
100
37.759.818
(37.759.818)
100
41.630.200
(41.630.200)
100
persen
7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAGETAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
35.700.000
(35.700.000)
100
37.485.000
(37.485.000)
100
39.359.250
(39.359.250)
100
41.327.213
(41.327.213)
100
43.393.573
(43.393.573)
100
persen
7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BARAT
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
40.798.100
(40.798.100)
100
42.838.005
(42.838.005)
100
44.979.905
(44.979.905)
100
47.228.900
(47.228.900)
100
49.590.345
(49.590.345)
100
persen
7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BENDO
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.5 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
26.460.000
(26.460.000)
100
27.783.000
(27.783.000)
100
29.172.150
(29.172.150)
100
30.630.750
(30.630.750)
100
32.162.300
(32.162.300)
100
persen
7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KARANGREJO
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.6 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
22.954.000
(22.954.000)
100
25.302.402
(25.302.402)
100
27.832.642
(27.832.642)
100
30.615.906
(30.615.906)
100
33.677.496
(33.677.496)
100
persen
7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KARAS
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.7 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
27.500.000
(27.500.000)
100
35
(35)
100
40.000.000
(40.000.000)
100
45.000.000
(45.000.000)
100
50.000.000
(50.000.000)
100
persen
7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KARTOHARJO
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.8 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
4.131.216.906
(4.131.216.906)
100
4.349.777.751
(4.349.777.751)
100
4.566.666.639
(4.566.666.639)
100
4.794.399.971
(4.794.399.971)
100
5.033.519.969
(5.033.519.969)
100
persen
7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KAWEDANAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.9 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
35.000.000
(35.000.000)
100
36.500.000
(36.500.000)
100
38.500.000
(38.500.000)
100
40.500.000
(40.500.000)
100
42.500.000
(42.500.000)
100
persen
7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN LEMBEYAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.10 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
25.000.000
(25.000.000)
100
26.250.000
(26.250.000)
100
27.562.500
(27.562.500)
100
28.940.625
(28.940.625)
100
30.387.656
(30.387.656)
100
persen
7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TAKERAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.11 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
23.433.350
(23.433.350)
100
24.605.017
(24.605.017)
100
25.835.268
(25.835.268)
100
27.127.031
(27.127.031)
100
28.483.383
(28.483.383)
100
persen
7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MAOSPATI
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.12 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
40.000.000
(40.000.000)
100
42.000.000
(42.000.000)
100
44.100.000
(44.100.000)
100
46.305.000
(46.305.000)
100
48.620.000
(48.620.000)
100
persen
7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN NGARIBOYO
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.13 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
35.000.000
(35.000.000)
100
36.750.000
(36.750.000)
100
38.587.500
(38.587.500)
100
40.516.875
(40.516.875)
100
42.542.720
(42.542.720)
100
persen
7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANEKAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.14 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
2.416.132.893
(2.416.132.893)
100
2.536.939.000
(2.536.939.000)
100
2.663.785.000
(2.663.785.000)
100
2.797.000.000
(2.797.000.000)
100
2.936.850.000
(2.936.850.000)
100
persen
7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PARANG
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.15 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
25.533.250
(25.533.250)
100
26.809.912
(26.809.912)
100
28.150.407
(28.150.407)
100
29.557.927
(29.557.927)
100
31.035.823
(31.035.823)
100
persen
7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PLAOSAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.16 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
37.500.000
(37.500.000)
100
39.500.000
(39.500.000)
100
41.500.000
(41.500.000)
100
43.500.000
(43.500.000)
100
45.500.000
(45.500.000)
100
persen
7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONCOL
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.17 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
42.127.550
(42.127.550)
100
44.300.000
(44.300.000)
100
46.515.000
(46.515.000)
100
48.840.750
(48.840.750)
100
51.282.788
(51.282.788)
100
persen
7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SUKOMORO
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.18 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
38.559.360
(38.559.360)
100
40.487.328
(40.487.328)
100
42.511.694
(42.511.694)
100
44.637.278
(44.637.278)
100
46.869.142
(46.869.142)
100
persen
7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN NGUNTORONADI
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.19 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PENATAAN DESA||
Persentase fasilitasi penataan desa
100
100
338.050.000
(338.050.000)
100
371.855.000
(371.855.000)
100
409.040.500
(409.040.500)
100
449.944.550
(449.944.550)
100
494.939.005
(494.939.005)
100
%
2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
outcome: Meningkatnya ketahanan lingkungan desa
-
4.1.20 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH||
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
0.75
6.75
7.135.000.000
(7.135.000.000)
9.75
7.635.000.000
(7.635.000.000)
12.75
7.135.000.000
(7.135.000.000)
15.75
7.635.000.000
(7.635.000.000)
18.75
7.135.000.000
(7.135.000.000)
17
persen
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
4.1.21 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM||
Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah rumah tangga di kabupaten/kota
94.15
95.10
5.900.000.000
(5.900.000.000)
95.60
5.900.000.000
(5.900.000.000)
96.10
5.900.000.000
(5.900.000.000)
96.60
5.900.000.000
(5.900.000.000)
97.10
5.899.999.998
(5.899.999.998)
97.10
persen
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum
4.1.22 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA||
Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
100
100
186.550.000
(186.550.000)
100
205.205.000
(205.205.000)
100
225.725.500
(225.725.500)
100
248.298.050
(248.298.050)
100
273.127.855
(273.127.855)
100
%
2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
outcome: Meningkatnya ketahanan ekonomi desa
-
4.1.23 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)||
1. PERSENTASE LAYANAN ANGKUTAN DARAT; 2. PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN YANG TELAH TERPASANG TERHADAP KONDISI IDEAL
79
85
7.302.323.754
(7.302.323.754)
87
8.032.556.129
(8.032.556.129)
87.5
8.835.811.742
(8.835.811.742)
88
9.719.392.916
(9.719.392.916)
88.5
10.691.332.208
(10.691.332.208)
88.5
persen
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan transportasi
4.1.24 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH||
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani
0
20
3.100.000.000
(3.100.000.000)
40
3.178.000.000
(3.178.000.000)
60
3.258.000.000
(3.258.000.000)
80
3.340.000.000
(3.340.000.000)
100
3.424.000.000
(3.424.000.000)
101
persen
1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Outcome : Berkurangnya rumah tidak layak huni
Penanganan RTLH
4.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat||
Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)
64.95
65.75
(22.310.675.375)
65.85
(17.500.997.999)
67.35
(18.468.313.000)
68.25
(19.802.421.000)
69.65
(20.381.977.000)
69.65
indeks
1
4.2.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL||
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
39.13
40
365.000.000
(365.000.000)
45
375.950.000
(375.950.000)
45
387.230.000
(387.230.000)
50
398.847.000
(398.847.000)
50
410.812.000
(410.812.000)
50
persen
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Outcome: Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
4.2.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA||
Persentase lulusan pelatihan Bersertifikat Kompetensi
0
16.67
605.000.000
(605.000.000)
17
623.150.000
(623.150.000)
17.27
641.845.000
(641.845.000)
17.52
661.100.000
(661.100.000)
17.77
680.933.000
(680.933.000)
17.77
persen
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Outcome: Meningkatnya persentase lulusan pelatihan Bersertifikat Kompetensi
4.2.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL||
Persentase SDM dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
0.03
100
5.984.036.325
(5.984.036.325)
22.10
295.000.000
(295.000.000)
23.91
556.000.000
(556.000.000)
25.27
574.000.000
(574.000.000)
27.53
595.000.000
(595.000.000)
27.53
persen
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Sosial
4.2.4 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)||
Pertumbuhan Wirausaha
0
23.57
800.000.000
(800.000.000)
24.52
890.000.000
(890.000.000)
25.16
950.000.000
(950.000.000)
26.22
1.010.000.000
(1.010.000.000)
27.70
1.070.000.000
(1.070.000.000)
27.70
persen
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Outcome : Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
4.2.5 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA||
Persentase wilayah kecamatan yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya
0
33.33
205.000.000
(205.000.000)
50
380.000.000
(380.000.000)
66.66
380.000.000
(380.000.000)
84
380.000.000
(380.000.000)
100
380.000.000
(380.000.000)
100
persen
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Outcome : Meningkatnya toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat
4.2.6 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN||
1. Persentase ARG Daerah; 2. Persentase Angkatan Kerja Perempuan
80.88
81.02
145.000.000
(145.000.000)
81.09
170.000.000
(170.000.000)
81.16
185.000.000
(185.000.000)
81.23
200.000.000
(200.000.000)
81.30
215.000.000
(215.000.000)
81.30
persen
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
4.2.7 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA||
Jumlah sarana prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia
3
3
198.300.000
(198.300.000)
3
204.199.999
(204.199.999)
3
210.300.000
(210.300.000)
3
216.600.000
(216.600.000)
3
223.050.000
(223.050.000)
3
unit
3.27.3.25.0.00.01.0000 3.27.3.25.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Outcame : Meningkatnya produksi perikanan budidaya
4.2.8 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN||
Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat
0
30
1.275.000.000
(1.275.000.000)
35
1.575.000.000
(1.575.000.000)
40
1.875.000.000
(1.875.000.000)
45
2.525.000.000
(2.525.000.000)
50
2.525.000.000
(2.525.000.000)
50
persen
1.01.2.19.0.00.03.0000 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Outcome: Meningkatnya kualitas Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
4.2.9 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT||
Skor Pola Pangan Harapan
93.60
93.68
190.000.000
(190.000.000)
93.70
467.000.000
(467.000.000)
93.95
505.000.000
(505.000.000)
94.10
535.000.000
(535.000.000)
94.35
585.000.000
(585.000.000)
94.35
angka
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
4.2.10 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK||
Persentase partai politik dan Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Pendidikan politik dan etika budaya politik
40.49
82.5
2.586.550.000
(2.586.550.000)
85
2.655.000.000
(2.655.000.000)
87.5
2.655.000.000
(2.655.000.000)
90
2.755.000.000
(2.755.000.000)
95
2.855.000.000
(2.855.000.000)
95
persen
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Outcome : Meningkatnya peran serta partai politik dalam pembinaan kehidupan demokrasi di daerah
4.2.11 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN||
Produktivitas jeruk pamelo dan Produktivitas tebu
686.84
689.86
4.311.612.500
(4.311.612.500)
689.88
4.000.000.000
(4.000.000.000)
690.88
4.000.000.000
(4.000.000.000)
691.89
4.200.000.000
(4.200.000.000)
692.90
4.300.000.000
(4.300.000.000)
692.90
ton
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana penunjang pertanian
4.2.12 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN||
Persentase kelembagaan petani yang meningkat kelas kelompoknya
0
1
104.852.300
(104.852.300)
1
107.998.000
(107.998.000)
1
111.238.000
(111.238.000)
1
114.574.000
(114.574.000)
1
118.013.000
(118.013.000)
5
persen
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Outcome : Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian
4.2.13 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL||
Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
7.28
23.52
3.525.600.000
(3.525.600.000)
23.53
3.635.000.000
(3.635.000.000)
23.54
3.740.000.000
(3.740.000.000)
23.55
3.845.000.000
(3.845.000.000)
23.56
3.950.000.000
(3.950.000.000)
23.56
persen
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Outcome : Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.2.14 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM REHABILITASI SOSIAL||
Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0
10.79
1.705.000.000
(1.705.000.000)
10.80
1.758.200.000
(1.758.200.000)
10.81
1.811.700.000
(1.811.700.000)
10.82
1.867.300.000
(1.867.300.000)
10.83
1.924.169.000
(1.924.169.000)
10.83
persen
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Outcome : Meningkatnya Rehabilitasi Sosial
4.2.15 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING||
Persentase kenaikan barang kebutuhan pokok dan penting lainnya
10
10
309.724.250
(309.724.250)
10
364.500.000
(364.500.000)
10
460.000.000
(460.000.000)
10
520.000.000
(520.000.000)
10
550.000.000
(550.000.000)
10
persen
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Scroll to Top