Jadwal rpjmd RPJMD 2025 - 2029
Kabupaten Magetan
2026 - 2030
| No | Misi RPJMD | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator | Target Awal | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Target Akhir | Satuan | Keterangan | No. Urut | Catatan | Indikator Catatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |||||||||||||
| 1 | Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat Membangun Kehidupan masyarakat yang guyub rukun, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau |
Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis|| | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Kabupaten Magetan |
76.77 7.05 |
77.02 7.08 | (246.636.572.082) | 77.74 7.11 | (292.141.097.662) | 78.09 7.14 | (269.772.359.595) | 78.81 7.17 | (260.030.996.364) | 79.15 7.20 | (253.135.422.178) | 79.88 7.20 |
indeks Indeks |
1 | |||||
| 1.1 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatknya Kualitas Pendidikan|| | Indeks Pendidikan |
68.08 |
68.22 | (110.585.573.754) | 68.49 | (117.359.052.939) | 68.63 | (119.770.973.017) | 68.76 | (121.477.764.421) | 68.90 | (110.240.849.863) | 68.90 |
Indeks |
1 | |||||
| 1.1.1 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatknya Kualitas Pendidikan | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA|| | Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi |
100 |
100 | 605.000.000 (605.000.000) | 100 | 623.150.000 (623.150.000) | 100 | 641.845.000 (641.845.000) | 100 | 661.100.000 (661.100.000) | 100 | 680.933.000 (680.933.000) |
100 |
% |
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA |
Outcome: Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi | Outcome: Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi |
||
| 1.1.2 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatknya Kualitas Pendidikan | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN|| | Indeks Minat Baca Persentase Perpustakaan yang Dibina |
82.53 52.5 |
82.53 52.5 | 690.000.000 0 (690.000.000) | 83.53 57.5 | 761.600.000 0 (761.600.000) | 84.53 62.5 | 828.985.000 0 (828.985.000) | 85.53 67.5 | 901.833.499 0 (901.833.499) | 86.53 72.5 | 983.416.850 0 (983.416.850) |
86.53 72.5 |
(Indeks) % |
2.23.2.24.0.00.02.0000 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.2.24.0.00.02.0000 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan | Outcome: Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan Outcome:
Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan |
||
| 1.1.3 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatknya Kualitas Pendidikan | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN|| | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Indeks distribusi Guru |
97.75 0.67 |
97.90 0.67 | 8.805.600.000 0 (8.805.600.000) | 97.95 0.69 | 6.320.000.000 0 (6.320.000.000) | 98 0.71 | 6.350.000.000 0 (6.350.000.000) | 98.05 0.73 | 6.370.000.000 0 (6.370.000.000) | 98.10 0.75 | 6.370.000.000 0 (6.370.000.000) |
98.10 0.75 |
% INdeks |
1.01.2.19.0.00.03.0000 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.2.19.0.00.03.0000 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
OUTCOME : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | OUTCOME :
Meningkatnya
Kualitas dan
Pemerataan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan OUTCOME :
Meningkatnya
Kualitas dan
Pemerataan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan |
||
| 1.1.4 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatknya Kualitas Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN|| | APS 7-15 APS 7-18 Kesetaraan APS 5-6; |
99.6 27.32 91.87 |
99.6 27.32 91.87 | 0 0 94.276.400.000 (94.276.400.000) | 99.62 31.42 91.89 | 0 0 101.198.500.000 (101.198.500.000) | 99.64 35.52 91.91 | 0 0 102.056.500.000 (102.056.500.000) | 99.66 39.62 91.3 | 0 0 102.206.500.000 (102.206.500.000) | 99.68 43.72 91.5 | 0 0 102.206.500.000 (102.206.500.000) |
99.68 43.72 91.5 |
tahun tahun tahun |
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah |
||
| 1.1.5 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatknya Kualitas Pendidikan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)|| | Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan Persentase Perlengkapan jalan dalam kondisi baik Rasio konektivitas rute angkutan antar wilayah |
84.15 38.62 67.62 |
84.15 38.62 67.62 | 6.208.573.754 0 0 (6.208.573.754) | 84.16 38.97 67.93 | 8.455.802.939 0 0 (8.455.802.939) | 84.17 39.33 68.24 | 9.893.643.017 0 0 (9.893.643.017) | 84.18 39.68 68.56 | 11.338.330.922 0 0 (11.338.330.922) | 84.19 40.04 68.87 | 13 0 0 (13) |
84.19 40.04 68.87 |
% % Rasio |
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN |
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi | Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi |
||
| 1.2 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat|| | Usia Harapan Hidup |
73.49 |
74 | (120.077.869.828) | 74.5 | (163.175.010.128) | 75.5 | (130.862.994.078) | 76 | (121.672.661.943) | 76.87 | (125.755.037.315) | 76.87 |
tahun |
1 | |||||
| 1.2.1 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)|| | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga |
73.5 |
73.5 | 4.480.050.000 (4.480.050.000) | 73.7 | 4.515.050.000 (4.515.050.000) | 74 | 4.555.050.000 (4.555.050.000) | 74.2 | 4.595.050.000 (4.595.050.000) | 74.5 | 4.615.050.000 (4.615.050.000) |
74.5 |
% |
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Kolaborasi Penanganan Balita Stunting |
||
| 1.2.2 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT|| | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) |
100 |
100 | 1.971.265.000 (1.971.265.000) | 100 | 2.168.391.500 (2.168.391.500) | 100 | 2.385.230.650 (2.385.230.650) | 100 | 2.623.753.715 (2.623.753.715) | 100 | 2.886.129.087 (2.886.129.087) |
100 |
% |
2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
Outcome : Meningkatnya peran lembaga Kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa | Kolaborasi Posyandu dalam mendukung upaya promotif dan prefentif Kesehatan Masyarakat, Penurunan Stunting, Germas,dll |
||
| 1.2.3 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT|| | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu (AKI) Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Capaian Kinerja Layanan Kesehatan Dasar Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Persentase Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prevalensi Stunting Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup |
94.66 10.33 122.74 85 100 46 100 79.50 10.38 68 |
94.66 10.33 122.74 85 100 46 100 79.50 10.38 68 | 113.008.205.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (113.008.205.800) | 94.76 10.16 121.74 90 100 55 100 80 10.37 71 | 155.873.219.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (155.873.219.600) | 94.86 10 120.74 93 100 61 100 80.50 10.36 75 | 123.304.364.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (123.304.364.400) | 95 9.8 119.74 95 100 70 100 81 10.35 80 | 113.835.509.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (113.835.509.200) | 95 9.67 118.74 95 100 70 100 81.50 10.34 80 | 117.635.509.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (117.635.509.200) |
95 9.67 118.74 95 100 70 100 81.50 10.34 80 |
% Per 1.000 Kelahiran per 100.000 kelahiran hidup % % % % % % % |
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN |
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau | Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau |
||
| 1.2.4 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN|| | Rasio Nakes dan Named terhadap populasi Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar |
2.86 100 88 |
2.86 100 88 | 618.349.028 0 0 (618.349.028) | 2.87 100 89 | 618.349.028 0 0 (618.349.028) | 2.88 100 90 | 618.349.028 0 0 (618.349.028) | 2.89 100 90 | 618.349.028 0 0 (618.349.028) | 2.9 100 91 | 618.349.028 0 0 (618.349.028) |
2.9 100 91 |
rasio % % |
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN |
Outcome : Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan SDM Kesehatan | - - - |
||
| 1.3 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan|| | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan |
71.7 |
72 | (6.744.914.500) | 72.6 | (2.085.784.595) | 72.93 | (6.954.205.000) | 73.15 | (7.056.705.000) | 73.55 | (7.139.205.000) | 73.55 |
indeks |
1 | |||||
| 1.3.1 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)|| | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR) Unmeet Need Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri |
73 7.69 77 |
73 7.69 77 | 4.702.944.600 0 0 (4.702.944.600) | 73.4 7.68 79 | 4.774.195 0 0 (4.774.195) | 73.7 7.67 81 | 4.769.194.600 0 0 (4.769.194.600) | 73.9 7.66 83 | 4.811.694.600 0 0 (4.811.694.600) | 74 7.65 85 | 4.849.194.600 0 0 (4.849.194.600) |
74 7.65 85 |
% % % |
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | - - - |
||
| 1.3.2 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan | PROGRAM PENCATATAN SIPIL|| | Perentase Penyelesaian Dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Ketentuan |
100 |
100 | 126.857.100 (126.857.100) | 100 | 128.000.000 (128.000.000) | 100 | 140.000.000 (140.000.000) | 100 | 150.000.000 (150.000.000) | 100 | 155.000.000 (155.000.000) |
100 |
% |
2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | |||
| 1.3.3 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK|| | Persentase Penyelesaian Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Sesuai dengan Ketentuan |
100 |
100 | 1.125.782.600 (1.125.782.600) | 100 | 1.133.000.000 (1.133.000.000) | 100 | 1.200.000.000 (1.200.000.000) | 100 | 1.225.000.000 (1.225.000.000) | 100 | 1.250.000.000 (1.250.000.000) |
100 |
% |
2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
||||
| 1.3.4 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN|| | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan |
100 |
100 | 44.319.800 (44.319.800) | 100 | 45.000.000 (45.000.000) | 100 | 50.000.000 (50.000.000) | 100 | 55.000.000 (55.000.000) | 100 | 60.000.000 (60.000.000) |
100 |
Persentase |
2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Outcome : Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan | Dokumen Agregat Kependudukan |
||
| 1.3.5 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK|| | Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) Kelompok Usia 15-19 Tahun Jumlah lembaga yang memanfaatkan data keluarga |
9.29 2 |
9.29 2 | 745.010.400 0 (745.010.400) | 9.28 2 | 775.010.400 0 (775.010.400) | 9.27 3 | 795.010.400 0 (795.010.400) | 9.26 3 | 815.010.400 0 (815.010.400) | 9.25 3 | 825.010.400 0 (825.010.400) |
9.25 3 |
angka Angka |
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Outcome : Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu kependudukan dalam rangka mendukung pengendalian angka kelahiran | Outcome : Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu kependudukan dalam rangka mendukung pengendalian angka kelahiran |
||
| 1.4 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan|| | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
79.93 |
80.15 | (9.228.214.000) | 84.10 | (9.521.250.000) | 84.50 | (12.184.187.500) | 85.00 | (9.823.865.000) | 85.25 | (10.000.330.000) | 85.75 |
indeks |
1 | |||||
| 1.4.1 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN|| | Persentase Pemenuhan Pelayanan Pemadam Kebakaran |
100 |
100 | 1.640.000.000 (1.640.000.000) | 100 | 1.140.000.000 (1.140.000.000) | 100 | 3.640.000.000 (3.640.000.000) | 100 | 1.220.000.000 (1.220.000.000) | 100 | 1.220.000.000 (1.220.000.000) |
100 |
% |
1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
Outcome: Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan | |||
| 1.4.2 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN|| | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan |
70 |
70 | 1.875.000.000 (1.875.000.000) | 70.03 | 1.931.250.000 (1.931.250.000) | 70.08 | 1.989.187.500 (1.989.187.500) | 70.09 | 2.048.865.000 (2.048.865.000) | 70.12 | 2.110.330.000 (2.110.330.000) |
70.12 |
% |
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan | Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan Kebudayaan |
||
| 1.4.3 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN|| | Persentase sekolah menengah yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan |
75 |
75 | 1.068.214.000 (1.068.214.000) | 80 | 1.210.000.000 (1.210.000.000) | 85 | 1.210.000.000 (1.210.000.000) | 90 | 1.210.000.000 (1.210.000.000) | 95 | 1.210.000.000 (1.210.000.000) |
95 |
% |
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan | Meningkatkan wawasan kebangsaan dan semangat cinta tanah air berdasarkan ideologi pancasila |
||
| 1.4.4 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM|| | Persentase anggota Satpol PP Damkar & Linmas yang meningkat kapasitasnya Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan |
60 100 100 |
60 100 100 | 3.865.000.000 0 0 (3.865.000.000) | 78 100 100 | 4.100.000.000 0 0 (4.100.000.000) | 96 100 100 | 4.205.000.000 0 0 (4.205.000.000) | 100 100 100 | 4.205.000.000 0 0 (4.205.000.000) | 100 100 100 | 4.320.000.000 0 0 (4.320.000.000) |
100 100 100 |
% Persentase % |
1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
Outcome: Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada serta kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas | |||
| 1.4.5 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL|| | Persentase potensi konflik sosial yang bisa dideteksi |
100 |
100 | 780.000.000 (780.000.000) | 100 | 1.140.000.000 (1.140.000.000) | 100 | 1.140.000.000 (1.140.000.000) | 100 | 1.140.000.000 (1.140.000.000) | 100 | 1.140.000.000 (1.140.000.000) |
100 |
% |
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
Outcome : Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat | pencegahan potensi konflik sosial di masyarakat |
||
| 2 | Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah Membangun Kehidupan masyarakat yang guyub rukun, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau |
Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan|| | Pertumbuhan Ekonomi |
4.79 |
5.01 | (105.968.447.060) | 5.34 | (165.204.694.430) | 5.68 | (170.226.046.457) | 5.96 | (177.509.960.464) | 6.20 | (184.176.597.759) | 6.20 |
Persen |
1 | |||||
| 2.1 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Investasi Daerah|| | Nilai Realisasi Investasi |
1.602 |
700 | (3.604.500.000) | 710 | (4.125.000.000) | 720 | (4.035.000.000) | 730 | (4.300.000.000) | 740 | (4.235.000.000) | 750 |
Milyar |
1 | |||||
| 2.1.1 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Investasi Daerah | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL|| | Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan |
100 |
100 | 295.000.000 (295.000.000) | 100 | 222.500.000 (222.500.000) | 100 | 237.500.000 (237.500.000) | 100 | 252.500.000 (252.500.000) | 100 | 267.500.000 (267.500.000) |
100 |
% |
2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
Outcome : Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima | Pelayanan Perizinan |
||
| 2.1.2 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Investasi Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL|| | Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
100 |
100 | 163.000.000 (163.000.000) | 100 | 100.000.000 (100.000.000) | 100 | 100.000.000 (100.000.000) | 100 | 130.000.000 (130.000.000) | 100 | 100.000.000 (100.000.000) |
100 |
% |
2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
Outcome : Meningkatnya Ketersediaan Data dan Ketersediaan Sistem Informasi | Pengelolaan data investasi, layanan pengaduan masyarakat terhadap layanan penanaman modal |
||
| 2.1.3 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Investasi Daerah | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL|| | Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi |
100 |
100 | 116.000.000 (116.000.000) | 100 | 50.000.000 (50.000.000) | 100 | 60.000.000 (60.000.000) | 100 | 70.000.000 (70.000.000) | 100 | 160.000.000 (160.000.000) |
100 |
% |
2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
Outcome : Meningkatnya iklim investasi di daerah | Pengelolaan dan pengembangan investasi |
||
| 2.1.4 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Investasi Daerah | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL|| | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha |
100 |
100 | 30.000.000 (30.000.000) | 100 | 87.500.000 (87.500.000) | 100 | 97.500.000 (97.500.000) | 100 | 107.500.000 (107.500.000) | 100 | 117.500.000 (117.500.000) |
100 |
% |
2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
Outcome : Meningkatnya Ketertiban Kegiatan Berusaha di Daerah | Pengawasan, pengambilan tindakan terhadap permasalahan investasi |
||
| 2.1.5 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Investasi Daerah | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL|| | Persentase potensi konflik sosial yang bisa dideteksi |
100 |
100 | 780.000.000 (780.000.000) | 100 | 1.140.000.000 (1.140.000.000) | 100 | 1.140.000.000 (1.140.000.000) | 100 | 1.140.000.000 (1.140.000.000) | 100 | 1.140.000.000 (1.140.000.000) |
100 |
% |
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
Outcome : Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat | Mendukung stabilitas wilayah mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat menghambat kegiatan investasi daerah |
||
| 2.1.6 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Investasi Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG|| | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota |
100 |
100 | 2.000.000.000 (2.000.000.000) | 100 | 2.000.000.000 (2.000.000.000) | 100 | 2.000.000.000 (2.000.000.000) | 100 | 2.000.000.000 (2.000.000.000) | 100 | 2.000.000.000 (2.000.000.000) |
100 |
% |
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan |
||
| 2.1.7 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Investasi Daerah | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL|| | Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan |
100 |
100 | 220.500.000 (220.500.000) | 100 | 525.000.000 (525.000.000) | 100 | 400.000.000 (400.000.000) | 100 | 600.000.000 (600.000.000) | 100 | 450.000.000 (450.000.000) |
100 |
% |
2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
Outcome : Meningkatnya Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal | Promosi Investasi |
||
| 2.2 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah|| | Indeks Infrastruktur |
88.99 |
89.82 | (79.617.822.644) | 89.88 | (112.263.073.180) | 89.94 | (115.797.776.682) | 90.00 | (120.103.072.111) | 90.06 | (124.383.388.271) | 90.12 |
indeks |
1 | |||||
| 2.2.1 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK|| | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survey) |
80 |
80 | 1.403.826.658 (1.403.826.658) | 82.5 | 1.474.017.991 (1.474.017.991) | 85 | 1.547.718.890 (1.547.718.890) | 87.5 | 1.625.104.835 (1.625.104.835) | 90 | 1.706.360.077 (1.706.360.077) |
90 |
% |
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
Outcome : Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | |||
| 2.2.2 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN|| | Prosentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah |
84.51 |
84.51 | 2.210.000.000 (2.210.000.000) | 87.63 | 22.061.547.000 (22.061.547.000) | 90.75 | 22.918.139.000 (22.918.139.000) | 93.87 | 23.974.133.000 (23.974.133.000) | 96.99 | 25.026.333.000 (25.026.333.000) |
96.99 |
% |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Persampahan | |||
| 2.2.3 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)|| | Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota |
93.25 |
93.25 | 15.200.000.000 (15.200.000.000) | 93.26 | 15.250.000.000 (15.250.000.000) | 93.27 | 15.250.000.000 (15.250.000.000) | 93.28 | 15.250.000.000 (15.250.000.000) | 93.29 | 15.250.000.000 (15.250.000.000) |
93.29 |
% |
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Outcome: Meningkatnya Lahan yang Terlayani Irigasi | Outcome: Meningkatnya Lahan yang Terlayani Irigasi |
||
| 2.2.4 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)|| | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) |
35 |
35 | 3.100.000.000 (3.100.000.000) | 40 | 3.178.000.000 (3.178.000.000) | 45 | 3.258.000.000 (3.258.000.000) | 50 | 3.340.000.000 (3.340.000.000) | 55 | 3.424.000.000 (3.424.000.000) |
55 |
% |
1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Outcome: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | Outcome: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman |
||
| 2.2.5 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN|| | Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya |
85.5 |
85.5 | 3.149.000.000 (3.149.000.000) | 85.6 | 6.115.705.250 (6.115.705.250) | 85.7 | 6.752.275.775 (6.752.275.775) | 85.8 | 7.447.503.353 (7.447.503.353) | 85.9 | 8.207.253.686 (8.207.253.686) |
85.9 |
Persentase |
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien | |||
| 2.2.6 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN|| | Jumlah produk pertanian yang masuk pasar Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik Produktivitas padi |
1 100 65.55 |
1 100 65.55 | 10.900.000.000 0 0 (10.900.000.000) | 2 100 75.79 | 10.900.000.000 0 0 (10.900.000.000) | 3 100 66.03 | 11.100.000.000 0 0 (11.100.000.000) | 4 100 66.26 | 11.750.000.000 0 0 (11.750.000.000) | 5 100 66.5 | 11.950.000.000 0 0 (11.950.000.000) |
5 100 66.5 |
% % Kw/ha |
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian |
||
| 2.2.7 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN|| | Persentase kemantapan jalan kab/kota |
85.66 |
85.66 | 37.446.422.232 (37.446.422.232) | 86.16 | 44.828.000.000 (44.828.000.000) | 86.66 | 45.078.000.000 (45.078.000.000) | 87.16 | 45.378.000.000 (45.378.000.000) | 87.66 | 45.678.000.000 (45.678.000.000) |
87.66 |
% |
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Outcome : Meningkatnya jalan kabupaten kondisi mantap | Outcome : Meningkatnya jalan kabupaten kondisi mantap |
||
| 2.2.8 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)|| | Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik |
84.15 67.62 |
84.15 67.62 | 6.208.573.754 0 (6.208.573.754) | 84.16 67.93 | 8.455.802.939 0 (8.455.802.939) | 84.17 68.24 | 9.893.643.017 0 (9.893.643.017) | 84.18 68.56 | 11.338.330.923 0 (11.338.330.923) | 84.19 68.87 | 13.141.441.508 0 (13.141.441.508) |
84.19 68.87 |
% % |
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN |
||||
| 2.3 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan|| | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Persentase Pertumbuhan PDRB penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal |
1.41 4.50 4.55 7.32 54.94 |
1.66 4.59 4.6 7.33 57.48 | (12.007.137.316) | 1.92 4.82 4.65 7.35 59.95 | (15.697.925.250) | 2.17 5.3 4.7 7.37 62.35 | (16.898.450.775) | 2.42 6.1 4.75 7.39 64.70 | (18.061.658.353) | 2.67 7.32 4.8 7.40 66.99 | (19.386.548.688) | 2.93 8.78 4.85 7.41 69.22 |
% % % % Persentase |
1 | |||||
| 2.3.1 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA|| | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata |
2.73 |
2.73 | 935.416.510 (935.416.510) | 4 | 963.470.000 (963.470.000) | 5.12 | 992.375.000 (992.375.000) | 6.09 | 1.022.075.000 (1.022.075.000) | 8.04 | 1.052.600.000 (1.052.600.000) |
8.04 |
Persentase |
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
Promosi dan pemasaran pariwisata | Promosi dan pemasaran pariwisata |
||
| 2.3.2 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN|| | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan |
0 |
0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
0 |
% |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Outcome: Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Outcome: Meningkatnya penanganan kerawanan pangan |
|||||||
| 2.3.3 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN|| | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan |
100 |
100 | 40.000.000 (40.000.000) | 100 | 70.000.000 (70.000.000) | 100 | 140.000.000 (140.000.000) | 100 | 100.000.000 (100.000.000) | 100 | 80.000.000 (80.000.000) |
100 |
% |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan |
||
| 2.3.4 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA|| | Jumlah sarana prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia |
3 |
3 | 198.300.000 (198.300.000) | 3 | 204.200.000 (204.200.000) | 3 | 210.300.000 (210.300.000) | 3 | 216.600.000 (216.600.000) | 3 | 223.050.000 (223.050.000) |
3 |
Unit |
3.27.3.25.0.00.01.0000 3.27.3.25.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pembudidayaan ikan | Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pembudidayaan ikan |
||
| 2.3.5 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL|| | Persentase Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual |
2.5 |
2.5 | 0 (0) | 7.12 | 200.000.000 (200.000.000) | 8.22 | 206.000.000 (206.000.000) | 9.10 | 212.180.000 (212.180.000) | 9.80 | 218.545.000 (218.545.000) |
9.80 |
% |
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
Meningkatnya pengembangan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif |
||
| 2.3.6 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF|| | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif |
50 |
50 | 186.423.806 (186.423.806) | 50.05 | 345.000.000 (345.000.000) | 50.08 | 368.000.000 (368.000.000) | 50.09 | 430.000.000 (430.000.000) | 50.10 | 500.000.000 (500.000.000) |
50.10 |
% |
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
Pengembangan sektor UMKM makanan dan minuman untuk mendukung PAD dan PDRB sektor pariwisata kolaborasi dengan Dinkop dan Disperindag | Pengembangan sektor UMKM makanan dan minuman untuk mendukung PAD dan PDRB sektor pariwisata kolaborasi dengan Dinkop dan Disperindag |
||
| 2.3.7 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI|| | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan |
80.5 |
80.5 | 355.000.000 (355.000.000) | 81 | 445.000.000 (445.000.000) | 81.5 | 445.000.000 (445.000.000) | 82 | 500.000.000 (500.000.000) | 82.5 | 500.000.000 (500.000.000) |
82.5 |
% |
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri |
||
| 2.3.8 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA|| | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan |
11.09 |
11.09 | 1.035.000.000 (1.035.000.000) | 11.20 | 1.066.050.000 (1.066.050.000) | 11.50 | 1.098.000.000 (1.098.000.000) | 11.75 | 1.130.000.000 (1.130.000.000) | 12.00 | 1.164.000.000 (1.164.000.000) |
12.00 |
Persentase |
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
Meningkatkan daya tarik wisata, kualitas daya tarik destinasi pariwisata | Meningkatkan daya tarik wisata, kualitas daya tarik destinasi pariwisata |
||
| 2.3.9 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN|| | Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya |
85.5 |
85.5 | 3.149.000.000 (3.149.000.000) | 85.6 | 6.115.705.250 (6.115.705.250) | 85.7 | 6.752.275.775 (6.752.275.775) | 85.8 | 7.447.503.353 (7.447.503.353) | 85.9 | 8.207.253.688 (8.207.253.688) |
85.9 |
Persentase |
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien | Meningkatkan Neraca Perdagangan Domestik dan Luar Negeri untuk mendukung PDRB Sektor Perdagangan |
||
| 2.3.10 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN|| | Produktivitas tebu Produktivitas pamelo Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang tersedia Jumlah areal lahan yang mendapatkan intervensi rintisan pertanian sehat |
687.98 0.88 2 1160 |
687.9 0.88 2 1160 | 0 0 412.997.000 4.000.000.000 (4.412.997.000) | 688.99 0.89 2 1160 | 0 0 424.000.000 4.000.000.000 (4.424.000.000) | 689.99 0.895 2 1160 | 0 0 435.500.000 4.200.000.000 (4.635.500.000) | 690.99 0.900 2 1160 | 0 0 447.000.000 4.300.000.000 (4.747.000.000) | 692 0.905 2 1160 | 0 0 459.000.000 4.500.000.000 (4.959.000.000) |
692 0.905 2 1160 |
Kw/ha Kw/ha Unit Ha |
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.3.25.0.00.01.0000 3.27.3.25.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
Outcome : 1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan | Outcome : 1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan Outcome : 1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan Outcome : 1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan Outcome : 1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan |
||
| 2.3.11 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI|| | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri |
76.69 |
76.69 | 1.695.000.000 (1.695.000.000) | 76.71 | 1.864.500.000 (1.864.500.000) | 76.73 | 2.051.000.000 (2.051.000.000) | 76.75 | 2.256.300.000 (2.256.300.000) | 76.77 | 2.482.100.000 (2.482.100.000) |
76.77 |
Persentase |
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
Pengembangan Kapasitas SDM IKM | Pengembangan Kapasitas SDM IKM |
||
| 2.4 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan|| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
67.29 |
70.71 | (7.243.168.550) | 70.79 | (29.254.527.000) | 70.87 | (29.353.409.000) | 70.94 | (30.595.198.000) | 71.02 | (31.625.612.800) | 71.10 |
indeks |
1 | |||||
| 2.4.1 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)|| | Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah |
100 |
100 | 50.950.000 (50.950.000) | 100 | 52.000.000 (52.000.000) | 100 | 54.000.000 (54.000.000) | 100 | 56.000.000 (56.000.000) | 100 | 58.000.000 (58.000.000) |
100 |
% |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Outcome : Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH | untuk pengendalian kegiatan ekonomi yang dapat berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan |
||
| 2.4.2 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | PROGRAM PENANGANAN BENCANA|| | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani |
100 |
100 | 104.000.000 (104.000.000) | 100 | 220.000.000 (220.000.000) | 100 | 220.000.000 (220.000.000) | 100 | 220.000.000 (220.000.000) | 100 | 220.000.000 (220.000.000) |
100 |
% |
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL |
Outcome : Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana | |||
| 2.4.3 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP|| | Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup |
100 |
100 | 23.000.000 (23.000.000) | 100 | 24.000.000 (24.000.000) | 100 | 25.000.000 (25.000.000) | 100 | 26.000.000 (26.000.000) | 100 | 27.000.000 (27.000.000) |
100 |
% |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Outcome : Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup | Outcome : Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup |
||
| 2.4.4 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA|| | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana |
100 100 100 |
100 100 100 | 758.365.650 227.791.900 404.041.000 (1.390.198.550) | 100 100 100 | 815.000.000 250.000.000 480.000.000 (1.545.000.000) | 100 100 100 | 869.000.000 280.000.000 505.000.000 (1.654.000.000) | 100 100 100 | 799.000.000 310.000.000 685.000.000 (1.794.000.000) | 100 100 100 | 841.000.000 325.000.000 560.000.000 (1.726.000.000) |
100 100 100 |
Persentase % % |
1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat 3. Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana | Outcome : Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Outcome: Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat Outcome: Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana |
||
| 2.4.5 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)|| | Persentase tutupan lahan/ vegetasi |
64.5 |
64.5 | 936.000.000 (936.000.000) | 64.5 | 2.784.480.000 (2.784.480.000) | 64.5 | 1.909.170.000 (1.909.170.000) | 64.5 | 1.946.365.000 (1.946.365.000) | 64.53 | 1.984.279.800 (1.984.279.800) |
64.53 |
% |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | |||
| 2.4.6 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN|| | Prosentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah |
84.51 |
84.51 | 2.210.000.000 (2.210.000.000) | 87.63 | 22.061.547.000 (22.061.547.000) | 90.75 | 22.918.139.000 (22.918.139.000) | 93.87 | 23.974.133.000 (23.974.133.000) | 96.99 | 25.026.333.000 (25.026.333.000) |
96.99 |
% |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Outcome: Meningkatnya tata kelola persampahan | Outcome: Meningkatnya tata kelola persampahan |
||
| 2.4.7 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)|| | Prosentase penyelesaian dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) |
100 |
100 | 40.000.000 (40.000.000) | 100 | 40.800.000 (40.800.000) | 100 | 42.100.000 (42.100.000) | 100 | 43.700.000 (43.700.000) | 100 | 45.000.000 (45.000.000) |
100 |
% |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Outcome: Meningkatnya Pengelolaan terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) |
||
| 2.4.8 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP|| | Persentase pemenuhan baku mutu udara Persentase pemenuhan baku mutu air |
100 100 |
100 100 | 0 326.420.000 (326.420.000) | 100 100 | 0 345.700.000 (345.700.000) | 100 100 | 0 346.000.000 (346.000.000) | 100 100 | 0 346.000.000 (346.000.000) | 100 100 | 0 346.000.000 (346.000.000) |
100 100 |
% % |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN 2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Outcome : Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
|||
| 2.4.9 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT|| | Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat |
100 |
100 | 162.600.000 (162.600.000) | 100 | 181.000.000 (181.000.000) | 100 | 185.000.000 (185.000.000) | 100 | 189.000.000 (189.000.000) | 100 | 193.000.000 (193.000.000) |
100 |
% |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Outcome: Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Outcome: Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat |
||
| 2.4.10 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG|| | Persentase penyelesaiankasus pelanggaran pemanfaatan ruang |
100 |
100 | 2.000.000.000 (2.000.000.000) | 100 | 2.000.000.000 (2.000.000.000) | 100 | 2.000.000.000 (2.000.000.000) | 100 | 2.000.000.000 (2.000.000.000) | 100 | 2.000.000.000 (2.000.000.000) |
100 |
% |
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan |
||
| 2.5 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Menurunnya Angka Pengangguran|| | Tingkat Pengangguran Terbuka Pertumbuhan Nilai Omset Koperasi dan Usaha Mikro |
3.28 0.95 |
3.18 1.00 | (2.105.620.000) | 3.08 1.17 | (2.319.169.000) | 2.98 1.23 | (2.487.410.000) | 2.87 1.28 | (2.656.032.000) | 2.78 1.31 | (2.820.048.000) | 2.67 1.35 |
% % |
1 | |||||
| 2.5.1 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Menurunnya Angka Pengangguran | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI|| | Persentase koperasi yang meningkat usahanya |
12 |
12 | 403.870.000 (403.870.000) | 13 | 434.500.000 (434.500.000) | 15 | 440.000.000 (440.000.000) | 15 | 445.500.000 (445.500.000) | 17 | 446.000.000 (446.000.000) |
17 |
% |
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
Outcome : Meningkatnya kualitas usaha koperasi | Outcome : Meningkatnya kualitas usaha koperasi |
||
| 2.5.2 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Menurunnya Angka Pengangguran | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)|| | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha |
59.95 23.57 |
59.95 23.57 | 800.000.000 0 (800.000.000) | 62.35 24.52 | 890.000.000 0 (890.000.000) | 64.70 25.16 | 950.000.000 0 (950.000.000) | 66.99 26.22 | 1.010.000.000 0 (1.010.000.000) | 69.22 27.7 | 1.070.000.000 0 (1.070.000.000) |
69.22 27.7 |
% Persentase |
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
Outcome : Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Peningkatan pertumbuhan UMKM, akses permodalan UMKM, wirausaha baru |
||
| 2.5.3 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Menurunnya Angka Pengangguran | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN|| | Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan |
24 |
24 | 300.000.000 (300.000.000) | 26 | 350.000.000 (350.000.000) | 26 | 400.000.000 (400.000.000) | 28 | 450.000.000 (450.000.000) | 28 | 500.000.000 (500.000.000) |
28 |
Persentase |
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
Outcome: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Outcome: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian |
||
| 2.5.4 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Menurunnya Angka Pengangguran | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA|| | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri |
78 |
78 | 412.300.000 (412.300.000) | 78.5 | 424.669.000 (424.669.000) | 79 | 437.410.000 (437.410.000) | 79.5 | 450.532.000 (450.532.000) | 80 | 464.048.000 (464.048.000) |
80 |
% |
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA |
Outcome: Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Fasilitasi Akses kesempatan kerja bagi masyarakat |
||
| 2.5.5 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Menurunnya Angka Pengangguran | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI|| | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi |
9.10 |
9.10 | 189.450.000 (189.450.000) | 10.12 | 220.000.000 (220.000.000) | 11.10 | 260.000.000 (260.000.000) | 12.03 | 300.000.000 (300.000.000) | 12.92 | 340.000.000 (340.000.000) |
12.92 |
Persentase |
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi |
||
| 2.6 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Menurunnya Tingkat Resiko Bencana|| | Indeks Resiko Bencana |
98.12 |
99.21 | (1.390.198.550) | 96.85 | (1.545.000.000) | 94.60 | (1.654.000.000) | 92.45 | (1.794.000.000) | 90.39 | (1.726.000.000) | 87.68 |
Indeks |
1 | |||||
| 2.6.1 | Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Menurunnya Tingkat Resiko Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA|| | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana |
100 100 100 |
100 100 100 | 758.365.650 227.791.900 404.041.000 (1.390.198.550) | 100 100 100 | 815.000.000 250.000.000 480.000.000 (1.545.000.000) | 100 100 100 | 869.000.000 280.000.000 505.000.000 (1.654.000.000) | 100 100 100 | 799.000.000 310.000.000 685.000.000 (1.794.000.000) | 100 100 100 | 841.000.000 325.000.000 560.000.000 (1.726.000.000) |
100 100 100 |
Persentase % % |
1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | Outcome: Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Outcome: Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat Outcome: Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana |
||
| 3 | Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, adaptif, dan transparan |
Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan|| | Indeks Reformasi Birokrasi |
88.95 |
90.57 | (1.149.693.651.631) | 92.18 | (1.186.257.232.749) | 93.80 | (1.190.497.381.088) | 95.42 | (1.942.349.650.200) | 97.04 | (1.225.604.491.077) | 97.04 |
Indeks |
1 | |||||
| 3.1 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah|| | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah |
75.01 |
80.01 | (41.498.872.838) | 80.10 | (56.677.590.209) | 80.20 | (57.517.698.125) | 80.30 | (58.956.883.699) | 80.50 | (60.551.120.196) | 80.50 |
nilai |
1 | |||||
| 3.1.1 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD|| | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N |
100 100 |
100 100 | 10.171.692.120 15.727.166.128 (25.898.858.248) | 100 100 | 18.783.658.200 20.989.820.329 (39.773.478.529) | 100 100 | 18.783.658.200 21.040.683.629 (39.824.341.829) | 100 100 | 18.783.658.200 21.040.683.629 (39.824.341.829) | 100 100 | 18.783.658.200 21.040.683.629 (39.824.341.829) |
100 100 |
Persen Persentase |
4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD |
Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan |
||
| 3.1.2 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH|| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Monev Kegiatan Tematik Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Monev Kegiatan Tematik Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Monev Kegiatan Tematik Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
100 100 100 100 100 100 |
100 100 100 100 100 100 | 410.000.000 0 300.000.000 0 935.150.450 0 (1.645.150.450) | 100 100 100 100 100 100 | 430.000.000 0 325.000.000 0 1.100.000.000 0 (1.855.000.000) | 100 100 100 100 100 100 | 450.000.000 0 350.000.000 0 900.000.000 0 (1.700.000.000) | 100 100 100 100 100 100 | 475.000.000 0 375.000.000 0 1.120.000.000 0 (1.970.000.000) | 100 100 100 100 100 100 | 500.000.000 0 400.000.000 0 1.120.000.000 0 (2.020.000.000) |
100 100 100 100 100 100 |
% % Persen Persen Persen Persen |
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
Outcome: 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA; 3. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Outcome: 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Outcome: 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Outcome: 2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA Outcome: 2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA Outcome: 3. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Outcome: 3. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
||
| 3.1.3 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT|| | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
100 |
100 | 8.540.844.900 (8.540.844.900) | 100 | 9.228.751.680 (9.228.751.680) | 100 | 10.088.614.596 (10.088.614.596) | 100 | 11.173.440.770 (11.173.440.770) | 100 | 12.547.187.667 (12.547.187.667) |
100 |
Persen |
4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH |
Outcome: Meningkatnya fungsi koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Outcome: Meningkatnya fungsi koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat |
||
| 3.1.4 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN|| | Presentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1 Presentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 |
100 96.50 |
100 96.50 | 1.494.405.410 0 (1.494.405.410) | 100 96.70 | 1.524.293.500 0 (1.524.293.500) | 100 97.00 | 1.539.536.500 0 (1.539.536.500) | 100 97.25 | 1.554.931.800 0 (1.554.931.800) | 100 97.50 | 1.570.481.200 0 (1.570.481.200) |
100 97.50 |
% % |
6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT |
Outcome: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Outcome: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Outcome: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan |
||
| 3.1.5 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN|| | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan |
100 |
100 | 1.845.528.980 (1.845.528.980) | 100 | 2.248.000.000 (2.248.000.000) | 100 | 2.271.300.000 (2.271.300.000) | 100 | 2.292.900.000 (2.292.900.000) | 100 | 2.324.400.000 (2.324.400.000) |
100 |
Persen |
4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH |
Outcome: Meningkatnya fungsi koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan | Outcome: Meningkatnya fungsi koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan |
||
| 3.1.6 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH|| | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah Persentase Program yang Tercapai Kinerjanya Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD |
100 89.50 100 |
100 89.50 100 | 0 0 1.335.000.000 (1.335.000.000) | 100 89.70 100 | 0 0 1.294.200.000 (1.294.200.000) | 100 89.90 100 | 0 0 1.332.500.000 (1.332.500.000) | 100 90.10 100 | 0 0 1.372.250.000 (1.372.250.000) | 100 90.30 100 | 0 0 1.488.000.000 (1.488.000.000) |
100 90.30 100 |
Persen Persen Persen |
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
Outcome: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Outcome: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah |
||
| 3.1.7 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI|| | Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) |
3 |
3 | 739.084.850 (739.084.850) | 3 | 753.866.500 (753.866.500) | 3 | 761.405.200 (761.405.200) | 3 | 769.019.300 (769.019.300) | 3 | 776.709.500 (776.709.500) |
3 |
Angka |
6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT |
Outcome : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Outcome: Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi |
||
| 3.2 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah|| | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah |
80.75 |
80.85 | (366.759.653.112) | 80.95 | (370.031.174.867) | 81 | (370.565.827.174) | 81.10 | (370.843.681.351) | 81.20 | (371.362.336.364) | 81.20 |
indeks |
1 | |||||
| 3.2.1 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH|| | Persentase penambahan nilai aset tetap |
1.34 |
1.34 | 3.107.211.275 (3.107.211.275) | 1.35 | 3.160.000.000 (3.160.000.000) | 1.36 | 3.215.000.000 (3.215.000.000) | 1.37 | 3.245.000.000 (3.245.000.000) | 1.38 | 3.245.000.000 (3.245.000.000) |
1.38 |
Persen |
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah | Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah |
||
| 3.2.2 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH|| | Persentase realisasi belanja Ketepatan waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase realisasi bantuan keuangan Ketetapan waktu dalam penetapan APBD |
95.28 100 100 100 |
95.28 100 100 100 | 0 0 0 356.800.921.898 (356.800.921.898) | 95.30 100 100 100 | 0 0 0 359.874.306.045 (359.874.306.045) | 95.35 100 100 100 | 0 0 0 359.935.506.045 (359.935.506.045) | 95.40 100 100 100 | 0 0 0 359.997.926.045 (359.997.926.045) | 95.45 100 100 100 | 0 0 0 360.062.306.045 (360.062.306.045) |
95.45 100 100 100 |
Persen Persen Persen Persen |
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah |
||
| 3.2.3 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH|| | Persentase realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah |
100 16.33 |
100 16.33 | 0 6.851.519.939 (6.851.519.939) | 100 16.44 | 0 6.996.868.822 (6.996.868.822) | 100 16.74 | 0 7.415.321.129 (7.415.321.129) | 100 17 | 0 7.600.755.306 (7.600.755.306) | 100 17 | 0 8.055.030.319 (8.055.030.319) |
100 17 |
Persen persen |
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah | Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah |
||
| 3.3 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik|| | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Pemerintahan Digital |
2.92 |
2.00 | (3.861.770.770) | 2.20 | (5.267.823.496) | 2.60 | (5.372.464.671) | 2.80 | (5.531.975.405) | 3.00 | (5.696.943.549) | 0 |
indeks |
1 | |||||
| 3.3.1 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA|| | Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi |
83 |
83 | 1.975.510.297 (1.975.510.297) | 89 | 3.182.250.000 (3.182.250.000) | 95 | 3.182.612.500 (3.182.612.500) | 98 | 3.232.630.625 (3.232.630.625) | 100 | 3.282.631.531 (3.282.631.531) |
100 |
Persen |
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika |
||
| 3.3.2 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK|| | Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah |
80.00 |
80.00 | 1.403.826.658 (1.403.826.658) | 82.50 | 1.474.017.991 (1.474.017.991) | 85.00 | 1.547.718.890 (1.547.718.890) | 87.50 | 1.625.104.835 (1.625.104.835) | 90.00 | 1.706.360.077 (1.706.360.077) |
90.00 |
% |
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah |
||
| 3.3.3 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI|| | Persentase Pengguna Layanan Persandian dan Keamanan Informasi |
66 |
66 | 151.433.815 (151.433.815) | 68 | 159.005.505 (159.005.505) | 70 | 166.955.781 (166.955.781) | 72 | 175.303.570 (175.303.570) | 74 | 184.068.748 (184.068.748) |
74 |
Persen |
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
Outcome : Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah | Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah |
||
| 3.3.4 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL|| | Persentase data statistik sektoral yang terpublikasikan |
60 |
60 | 331.000.000 (331.000.000) | 62 | 452.550.000 (452.550.000) | 64 | 475.177.500 (475.177.500) | 66 | 498.936.375 (498.936.375) | 68 | 523.883.193 (523.883.193) |
68 |
Persen |
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
Outcome : Meningkatnya pengelolaan dan publikasi data statistik sektoral | Meningkatnya pengelolaan dan publikasi data statistik sektoral |
||
| 3.4 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik|| | Indeks Pelayanan Publik |
4.58 |
4.6 | (730.062.051.515) | 4.63 | (745.229.644.177) | 4.65 | (737.238.391.118) | 4.68 | (1.496.846.109.745) | 4.70 | (777.411.090.968) | 4.70 |
indeks |
1 | |||||
| 3.4.1 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA|| | Rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Perangkat Daerah |
0 |
87.1 | 729.793.832.590 (729.793.832.590) | 87.2 | 744.910.093.444 (744.910.093.444) | 87.3 | 736.899.868.513 (736.899.868.513) | 87.4 | 1.496.496.186.238 (1.496.496.186.238) | 87.5 | 777.030.161.205 (777.030.161.205) |
87.5 |
skor |
4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH |
Outcome : Meningkatnya fungsi koordinasi bidang penunjang urusan pemerintah daerah | |||
| 3.4.2 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK|| | Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang aktif dan telah ditetapkan Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang aktif dan telah ditetapkan Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang aktif dan telah ditetapkan Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi |
4.0 100 2.4 100 2.4 100 2.1 100 2.5 100 2.4 100 2.4 100 2.6 100 2.4 100 2 100 2.4 100 2.4 100 2.2 2.0 100 100 2.80 100 2.5 100 2.4 100 3.7 100 |
4.0 100 2.4 100 2.4 100 2.1 100 2.5 100 2.4 100 2.4 100 2.6 100 2.4 100 2 100 2.4 100 2.4 100 2.2 2.0 100 100 2.80 100 2.5 100 2.4 100 3.7 100 | 8.817.364 0 7.855.478 0 25.000.000 0 15.000.000 0 15.000.000 0 27.000.000 0 9.000.000 0 24.469.580 0 0 0 10.624.550 0 7.855.478 0 32.084.848 0 15.000.000 4.100.000 0 0 11.455.000 0 22.968.000 0 25.000.000 0 6.988.627 0 (268.218.925) | 4.1 100 2.6 100 2.6 100 2.3 100 2.6 100 2.6 100 2.6 100 2.8 100 2.6 100 2.20 100 2.6 100 2.5 100 2.4 2.2 100 100 2.85 100 2.7 100 2.6 100 3.8 100 | 9.811.518 0 8.248.252 0 26.250.000 0 16.250.000 0 16.000.000 0 28.500.000 0 9.450.000 0 26.181.185 0 28.500.000 0 11.155.778 0 8.248.252 0 33.689.090 0 22.500.000 4.500.000 0 0 12.562.200 0 24.116.400 0 26.250.000 0 7.338.058 0 (319.550.733) | 4.2 100 2.8 100 2.8 100 2.5 100 2.8 100 2.8 100 2.8 100 3 100 2.8 100 2.40 100 2.8 100 2.6 100 2.6 2.2 100 100 2.90 100 2.9 100 2.8 100 3.9 100 | 10.855.380 0 8.660.664 0 27.500.000 0 17.562.000 0 18.000.000 0 30.000.000 0 9.922.500 0 27.866.185 0 30.000.000 0 11.713.566 0 8.660.664 0 35.373.545 0 23.000.000 5.000.000 0 0 13.818.420 0 25.322.220 0 27.562.500 0 7.704.961 0 (338.522.605) | 4.3 100 3.0 100 3.0 100 2.7 100 2.9 100 3 100 3 100 3.2 100 3 100 2.60 100 2 100 2.7 100 2.8 2.2 100 100 2.95 100 3.1 100 3.0 100 4.0 100 | 11.951.435 0 9.093.697 0 28.900.000 0 18.940.000 0 10.000.000 0 31.500.000 0 10.418.625 0 29.645.935 0 31.500.000 0 12.299.245 0 9.093.697 0 37.766.446 0 24.000.000 6.000.000 0 0 15.200.262 0 26.583.331 0 28.940.625 0 8.090.209 0 (349.923.507) | 4.4 100 3.2 100 3.2 100 3 100 3 100 3.2 100 3.2 100 3.4 100 3.2 100 2.80 100 3.2 100 2.8 100 3 2.2 100 100 3 100 3.3 100 3.2 100 4.1 100 | 13.102.384 0 9.548.382 0 30.300.000 0 20.387.000 0 22.000.000 0 33.000.000 0 10.939.556 0 31.514.673 0 33.000.000 0 12.914.207 0 9.548.382 0 39.154.768 0 25.000.000 7.000.000 0 0 16.720.288 0 27.917.748 0 30.387.656 0 8.494.719 0 (380.929.763) |
4.4 100 3.2 100 3.2 100 3 100 3 100 3.2 100 3.2 100 3.4 100 3.2 100 2.80 100 3.2 100 2.8 100 3 2.2 100 100 3 100 3.3 100 3.2 100 4.1 100 |
Indeks % Indeks % Indeks % Indeks % Indeks % Indeks % Indeks % Indeks % Indeks % Indeks % Indeks % Indeks % Indeks Indeks % % Indeks % Indeks % Indeks % Indeks % |
7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAGETAN 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAGETAN 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONCOL 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONCOL 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN LEMBEYAN 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN LEMBEYAN 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN NGARIBOYO 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN NGARIBOYO 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANEKAN 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANEKAN 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PARANG 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PARANG 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PLAOSAN 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PLAOSAN 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SUKOMORO 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SUKOMORO 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SIDOREJO 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SIDOREJO 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MAOSPATI 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MAOSPATI 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BARAT 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BARAT 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BENDO 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BENDO 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KARTOHARJO 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KARANGREJO 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KARANGREJO 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KARTOHARJO 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KARAS 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KARAS 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KAWEDANAN 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KAWEDANAN 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TAKERAN 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TAKERAN 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN NGUNTORONADI |
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan | |||
| 3.5 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN|| | Indeks Sistem Merit ASN |
300 |
304 | (5.692.000.000) | 305 | (7.210.000.000) | 310 | (18.182.000.000) | 315 | (8.540.000.000) | 320 | (8.947.000.000) | 320 |
indeks |
1 | |||||
| 3.5.1 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH|| | Persentase ASN yang mengalami perubahan karier Persentase Data Kepegawaian yang Valid Persentase PNS yang ditingkatkan kualifikasinya Nilai Dimensi Kinerja |
90 70 0.50 24.60 |
90 70 0.50 24.60 | 0 0 800.000.000 1.792.000.000 (2.592.000.000) | 91 71 0.55 24.70 | 0 0 1.300.000.000 2.410.000.000 (3.710.000.000) | 91.5 72 0.60 24.80 | 0 0 1.100.000.000 2.582.000.000 (3.682.000.000) | 92 73 0.65 24.90 | 0 0 1.100.000.000 2.740.000.000 (3.840.000.000) | 92.5 74 0.70 25.00 | 0 0 1.300.000.000 2.847.000.000 (4.147.000.000) |
92.5 74 0.70 25.00 |
Persen Persen Persen Persen |
5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian | Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Outcome : 2. Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi ASN Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian |
||
| 3.5.2 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA|| | Persentase PNS yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis dan Fungsional |
47 54 |
47 54 | 3.100.000.000 0 (3.100.000.000) | 17 60 | 3.500.000.000 0 (3.500.000.000) | 19 65 | 14.500.000.000 0 (14.500.000.000) | 22 71 | 4.700.000.000 0 (4.700.000.000) | 24 79 | 4.800.000.000 0 (4.800.000.000) |
24 80 |
% % |
5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
Outcome: Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi ASN | Outcome: Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi ASN Outcome : Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi ASN |
||
| 3.6 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah|| | Indeks Inovasi Daerah |
52.5 |
54.38 | (1.819.303.396) | 56.25 | (1.841.000.000) | 58.13 | (1.621.000.000) | 60.00 | (1.631.000.000) | 61.88 | (1.636.000.000) | 61.88 |
indeks |
1 | |||||
| 3.6.1 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH|| | Persentase Kajian yang Dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah |
100 |
100 | 873.303.396 (873.303.396) | 100 | 875.000.000 (875.000.000) | 100 | 650.000.000 (650.000.000) | 100 | 650.000.000 (650.000.000) | 100 | 650.000.000 (650.000.000) |
100 |
persen |
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah |
||
| 3.6.2 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH|| | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah |
64 100 |
64 100 | 946.000.000 0 (946.000.000) | 65 100 | 966.000.000 0 (966.000.000) | 66 100 | 971.000.000 0 (971.000.000) | 67 100 | 981.000.000 0 (981.000.000) | 68 100 | 986.000.000 0 (986.000.000) |
68 100 |
% % |
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah | Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah |
||
| 4 | Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan |
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat|| | Tingkat Kemiskinan |
9.32 |
9.17 | (52.091.593.226) | 8.94 | (55.343.081.413) | 8.73 | (58.011.021.034) | 8.47 | (61.911.439.513) | 7.98 | (69.736.392.966) | 7.98 |
Persen |
1 | |||||
| 4.1 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah|| | Koefisien Gini |
0.34 |
0.33 | (29.188.596.226) | 0.33 | (32.678.731.413) | 0.33 | (34.426.096.034) | 0.33 | (37.252.842.513) | 0.32 | (39.517.547.966) | 0.32 |
indeks |
1 | |||||
| 4.1.1 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA|| | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik |
75 |
75 | 5.772.000.000 (5.772.000.000) | 80 | 6.349.200.000 (6.349.200.000) | 85 | 6.984.120.000 (6.984.120.000) | 90 | 7.682.532.000 (7.682.532.000) | 95 | 8.450.785.200 (8.450.785.200) |
95 |
persen |
2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
outcome: Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan Desa | outcome: Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan Desa |
||
| 4.1.2 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 34.249.268 (34.249.268) | 100 | 35.961.732 (35.961.732) | 100 | 37.759.818 (37.759.818) | 100 | 39.647.809 (39.647.809) | 100 | 41.630.200 (41.630.200) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAGETAN |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.3 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 35.700.000 (35.700.000) | 100 | 37.485.000 (37.485.000) | 100 | 39.359.250 (39.359.250) | 100 | 41.327.213 (41.327.213) | 100 | 43.393.573 (43.393.573) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BARAT |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.4 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 40.798.100 (40.798.100) | 100 | 42.838.005 (42.838.005) | 100 | 44.979.905 (44.979.905) | 100 | 47.228.900 (47.228.900) | 100 | 49.590.345 (49.590.345) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BENDO |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.5 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 26.460.000 (26.460.000) | 100 | 27.783.000 (27.783.000) | 100 | 29.172.150 (29.172.150) | 100 | 30.630.750 (30.630.750) | 100 | 32.162.300 (32.162.300) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KARANGREJO |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.6 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 22.954.784 (22.954.784) | 100 | 25.302.402 (25.302.402) | 100 | 27.832.642 (27.832.642) | 100 | 30.615.906 (30.615.906) | 100 | 33.677.496 (33.677.496) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KARAS |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.7 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 27.500.000 (27.500.000) | 100 | 35.000.000 (35.000.000) | 100 | 40.000.000 (40.000.000) | 100 | 45.000.000 (45.000.000) | 100 | 50.000.000 (50.000.000) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KARTOHARJO |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.8 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 24.675.000 (24.675.000) | 100 | 25.908.750 (25.908.750) | 100 | 27.204.188 (27.204.188) | 100 | 28.564.397 (28.564.397) | 100 | 29.992.617 (29.992.617) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KAWEDANAN |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.9 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 35.000.000 (35.000.000) | 100 | 36.500.000 (36.500.000) | 100 | 38.500.000 (38.500.000) | 100 | 40.500.000 (40.500.000) | 100 | 42.500.000 (42.500.000) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN LEMBEYAN |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.10 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 25.000.000 (25.000.000) | 100 | 26.250.000 (26.250.000) | 100 | 27.562.500 (27.562.500) | 100 | 28.940.625 (28.940.625) | 100 | 30.387.656 (30.387.656) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TAKERAN |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.11 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 23.433.350 (23.433.350) | 100 | 24.605.017 (24.605.017) | 100 | 25.835.268 (25.835.268) | 100 | 27.127.031 (27.127.031) | 100 | 28.483.383 (28.483.383) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MAOSPATI |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.12 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 40.000.000 (40.000.000) | 100 | 42.000.000 (42.000.000) | 100 | 44.100.000 (44.100.000) | 100 | 46.305.000 (46.305.000) | 100 | 48.620.000 (48.620.000) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN NGARIBOYO |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.13 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 35.000.000 (35.000.000) | 100 | 36.750.000 (36.750.000) | 100 | 38.587.500 (38.587.500) | 100 | 40.516.875 (40.516.875) | 100 | 42.542.720 (42.542.720) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANEKAN |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.14 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 37.500.000 (37.500.000) | 100 | 39.500.000 (39.500.000) | 100 | 41.500.000 (41.500.000) | 100 | 43.500.000 (43.500.000) | 100 | 45.500.000 (45.500.000) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PARANG |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.15 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 25.533.250 (25.533.250) | 100 | 26.809.912 (26.809.912) | 100 | 28.150.408 (28.150.408) | 100 | 29.557.928 (29.557.928) | 100 | 31.035.824 (31.035.824) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PLAOSAN |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.16 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 37.500.000 (37.500.000) | 100 | 40.000.000 (40.000.000) | 100 | 45.000.000 (45.000.000) | 100 | 50.000.000 (50.000.000) | 100 | 55.000.000 (55.000.000) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONCOL |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.17 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 38.559.360 (38.559.360) | 100 | 40.487.328 (40.487.328) | 100 | 42.511.694 (42.511.694) | 100 | 44.637.278 (44.637.278) | 100 | 46.869.142 (46.869.142) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SUKOMORO |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial |
||
| 4.1.18 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN|| | Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial |
100 |
100 | 38.559.360 (38.559.360) | 100 | 40.487.328 (40.487.328) | 100 | 42.511.694 (42.511.694) | 100 | 44.637.278 (44.637.278) | 100 | 46.869.142 (46.869.142) |
100 |
persen |
7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN NGUNTORONADI |
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial | |||
| 4.1.19 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PENATAAN DESA|| | Persentase fasilitasi penataan desa |
100 |
100 | 338.050.000 (338.050.000) | 100 | 371.855.000 (371.855.000) | 100 | 409.040.500 (409.040.500) | 100 | 449.944.550 (449.944.550) | 100 | 494.939.005 (494.939.005) |
100 |
% |
2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
outcome: Meningkatnya ketahanan lingkungan desa | Meningkatnya ketahanan lingkungan desa |
||
| 4.1.20 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH|| | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman |
6.75 |
6.75 | 7.135.000.000 (7.135.000.000) | 9.75 | 7.635.000.000 (7.635.000.000) | 12.75 | 7.135.000.000 (7.135.000.000) | 15.75 | 7.635.000.000 (7.635.000.000) | 18.75 | 7.135.000.000 (7.135.000.000) |
18.75 |
% |
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Maningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah |
||
| 4.1.21 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM|| | Persentase akses rumah tangga terhadap air siap minum (Aman) |
36.41 |
36.41 | 5.900.000.000 (5.900.000.000) | 36.91 | 5.900.000.000 (5.900.000.000) | 37.41 | 5.900.000.000 (5.900.000.000) | 37.91 | 5.900.000.000 (5.900.000.000) | 38.41 | 5.900.000.000 (5.900.000.000) |
38.41 |
persen |
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum | Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum |
||
| 4.1.22 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA|| | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa |
100 |
100 | 186.550.000 (186.550.000) | 100 | 205.205.000 (205.205.000) | 100 | 225.725.500 (225.725.500) | 100 | 248.298.050 (248.298.050) | 100 | 273.127.855 (273.127.855) |
100 |
% |
2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
outcome: Meningkatnya ketahanan ekonomi desa | Meningkatnya ketahanan ekonomi desa |
||
| 4.1.23 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)|| | Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik Persentase jumlah kendaraan bermotor yang laik jalan Rasio konektivitas rute angkutan antar wilayah |
38.62 84.15 67.62 |
38.62 84.15 67.62 | 0 0 6.208.573.754 (6.208.573.754) | 38.97 84.16 67.93 | 0 0 8.455.802.939 (8.455.802.939) | 39.33 84.17 68.24 | 0 0 9.893.643.017 (9.893.643.017) | 39.68 84.18 68.56 | 0 0 11.338.330.923 (11.338.330.923) | 40.04 84.19 68.87 | 0 0 13.141.441.508 (13.141.441.508) |
40.04 84.19 68.87 |
% % persen |
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN |
Meningkatnya kualitas layanan transportasi | Meningkatnya kualitas layanan transportasi Meningkatnya kualitas layanan transportasi Meningkatnya kualitas layanan transportasi |
||
| 4.1.24 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH|| | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani |
67.78 |
67.78 | 3.100.000.000 (3.100.000.000) | 74.03 | 3.178.000.000 (3.178.000.000) | 80.29 | 3.258.000.000 (3.258.000.000) | 86.54 | 3.340.000.000 (3.340.000.000) | 92.79 | 3.424.000.000 (3.424.000.000) |
92.79 |
persen |
1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Outcome : Berkurangnya rumah tidak layak huni | Berkurangnya rumah tidak layak huni |
||
| 4.2 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat|| | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) |
64.95 |
65.75 | (22.902.997.000) | 65.85 | (22.664.350.000) | 67.35 | (23.584.925.000) | 68.25 | (24.658.597.000) | 69.65 | (30.218.845.000) | 69.65 |
indeks |
1 | |||||
| 4.2.1 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL|| | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) |
40 |
40 | 365.000.000 (365.000.000) | 45 | 375.950.000 (375.950.000) | 45 | 387.230.000 (387.230.000) | 50 | 398.847.000 (398.847.000) | 50 | 410.812.000 (410.812.000) |
50 |
persen |
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA |
Outcome: Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) |
||
| 4.2.2 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA|| | Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi |
100 |
100 | 605.000.000 (605.000.000) | 100 | 623.150.000 (623.150.000) | 100 | 641.845.000 (641.845.000) | 100 | 661.100.000 (661.100.000) | 100 | 680.933.000 (680.933.000) |
100 |
persen |
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA |
Outcome: Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi | Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi |
||
| 4.2.3 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)|| | Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga |
73.50 |
73.50 | 4.480.050.000 (4.480.050.000) | 73.70 | 4.515.050.000 (4.515.050.000) | 74.00 | 4.555.050.000 (4.555.050.000) | 74.20 | 4.595.050.000 (4.595.050.000) | 74.50 | 4.615.050.000 (4.615.050.000) |
74.50 |
% |
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) |
||
| 4.2.4 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL|| | Persentase PSKS di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial |
100 |
100 | 1.015.000.000 (1.015.000.000) | 100 | 1.325.000.000 (1.325.000.000) | 100 | 1.325.000.000 (1.325.000.000) | 100 | 1.325.000.000 (1.325.000.000) | 100 | 1.325.000.000 (1.325.000.000) |
100 |
persen |
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL |
Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial |
||
| 4.2.5 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)|| | Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal |
23.57 59.95 |
23.57 59.95 | 0 800.000.000 (800.000.000) | 24.52 62.35 | 0 890.000.000 (890.000.000) | 25.16 64.70 | 0 950.000.000 (950.000.000) | 26.22 66.99 | 0 1.010.000.000 (1.010.000.000) | 27.70 69.22 | 0 1.070.000.000 (1.070.000.000) |
27.70 69.22 |
angka persen |
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri |
||
| 4.2.6 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA|| | Persentase wilayah kecamatan yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya |
33.33 |
33.33 | 205.000.000 (205.000.000) | 50 | 380.000.000 (380.000.000) | 66.66 | 380.000.000 (380.000.000) | 83.33 | 380.000.000 (380.000.000) | 100 | 380.000.000 (380.000.000) |
100 |
persen |
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
Outcome : Meningkatnya toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat | Meningkatnya toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat |
||
| 4.2.7 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)|| | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) |
65.35 |
65.35 | 200.000.000 (200.000.000) | 65.4 | 220.000.000 (220.000.000) | 65.45 | 235.000.000 (235.000.000) | 65.5 | 245.000.000 (245.000.000) | 65.55 | 250.000.000 (250.000.000) |
65.55 |
skor |
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Outcome : Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif |
||
| 4.2.8 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN|| | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan |
0 |
0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
0 |
persen |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
OUTCOME : Meningkatnya
penanganan
kerawanan
pangan |
||||||||
| 4.2.9 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN|| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persentase ARG Daerah |
69.24 50 |
69.24 50 | 0 145.000.000 (145.000.000) | 69.8 52 | 0 170.000.000 (170.000.000) | 70.37 54 | 0 185.000.000 (185.000.000) | 70.93 57 | 0 200.000.000 (200.000.000) | 71.49 60 | 0 215.000.000 (215.000.000) |
71.49 60 |
angka persen |
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan |
||
| 4.2.10 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN|| | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan |
100 |
100 | 40.000.000 (40.000.000) | 100 | 70.000.000 (70.000.000) | 100 | 140.000.000 (140.000.000) | 100 | 100.000.000 (100.000.000) | 100 | 80.000.000 (80.000.000) |
100 |
% |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan |
||
| 4.2.11 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA|| | Jumlah sarana prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia |
3 |
3 | 198.300.000 (198.300.000) | 3 | 204.200.000 (204.200.000) | 3 | 210.300.000 (210.300.000) | 3 | 216.600.000 (216.600.000) | 3 | 223.050.000 (223.050.000) |
3 |
unit |
3.27.3.25.0.00.01.0000 3.27.3.25.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pembudidayaan ikan | Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pembudidayaan ikan |
||
| 4.2.12 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN|| | Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat |
0.30 |
0.30 | 1.275.000.000 (1.275.000.000) | 0.35 | 1.575.000.000 (1.575.000.000) | 0.40 | 1.875.000.000 (1.875.000.000) | 0.45 | 2.525.000.000 (2.525.000.000) | 0.50 | 2.525.000.000 (2.525.000.000) |
0.50 |
persen |
1.01.2.19.0.00.03.0000 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
Outcome: Meningkatnya kualitas Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | Meningkatnya kualitas Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan |
||
| 4.2.13 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT|| | Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan |
93.68 |
93.68 | 190.000.000 (190.000.000) | 93.70 | 467.000.000 (467.000.000) | 93.95 | 505.000.000 (505.000.000) | 94.10 | 535.000.000 (535.000.000) | 94.35 | 585.000.000 (585.000.000) |
94.35 |
angka |
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN |
Outcome: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat |
||
| 4.2.14 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK|| | Persentase partai politik dan Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Pendidikan politik dan etika budaya politik |
82.5 |
82.5 | 2.586.550.000 (2.586.550.000) | 85 | 2.655.000.000 (2.655.000.000) | 87.5 | 2.655.000.000 (2.655.000.000) | 90 | 2.755.000.000 (2.755.000.000) | 95 | 2.855.000.000 (2.855.000.000) |
95 |
persen |
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
Outcome : Meningkatnya peran serta partai politik dalam pembinaan kehidupan demokrasi di daerah | Meningkatnya peran serta partai politik dalam pembinaan kehidupan demokrasi di daerah |
||
| 4.2.15 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN|| | Jumlah areal lahan yang mendapat intervensi rintisan pertanian sehat Produktivitas Pamelo Produktivitas Tebu Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang tersedia |
1160 0.88 687.98 2 |
1160 0.88 687.98 2 | 4.000.000.000 0 0 412.997.000 (4.412.997.000) | 1160 0.89 688.99 2 | 4.000.000.000 0 0 424.000.000 (4.424.000.000) | 1160 0.895 689.99 2 | 4.200.000.000 0 0 435.500.000 (4.635.500.000) | 1160 0.90 690.99 2 | 4.300.000.000 0 0 447.000.000 (4.747.000.000) | 1160 0.905 692 2 | 4.500.000.000 0 0 459.000.000 (4.959.000.000) |
1160 0.905 692 2 |
Ha Kw/Ha Kw/Ha Unit |
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.3.25.0.00.01.0000 3.27.3.25.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
Outcome: 1.Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan | Outcome: 1.Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan Outcome: 1.Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan Outcome: 1.Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan Outcome: 1.Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan |
||
| 4.2.16 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN|| | Persentase taruna tani (petani muda) yang terbentuk Persentase kelembagaan petani yang meningkat kelas kelompoknya |
6 2.62 |
6 2.62 | 0 300.000.000 (300.000.000) | 7 2.63 | 0 300.000.000 (300.000.000) | 8 2.64 | 0 350.000.000 (350.000.000) | 9 2.65 | 0 350.000.000 (350.000.000) | 10 2.66 | 0 400.000.000 (400.000.000) |
9 2.66 |
% persen |
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian |
||
| 4.2.17 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL|| | Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
100 |
100 | 3.525.600.000 (3.525.600.000) | 100 | 1.260.000.000 (1.260.000.000) | 100 | 1.240.000.000 (1.240.000.000) | 100 | 1.240.000.000 (1.240.000.000) | 100 | 1.240.000.000 (1.240.000.000) |
100 |
persen |
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL |
Outcome : Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial |
||
| 4.2.18 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK|| | Indeks Perlindungan Anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif |
68.540 100 |
68.540 100 | 0 190.000.000 (190.000.000) | 68.910 100 | 0 210.000.000 (210.000.000) | 69.280 100 | 0 235.000.000 (235.000.000) | 69.650 100 | 0 260.000.000 (260.000.000) | 70.020 100 | 0 280.000.000 (280.000.000) |
70.020 100 |
Indeks % |
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kerentanan dan risiko kekerasan | Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kerentanan dan risiko kekerasan Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kerentanan dan risiko kekerasan |
||
| 4.2.19 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN|| | Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif |
100 |
100 | 300.000.000 (300.000.000) | 100 | 320.000.000 (320.000.000) | 100 | 340.000.000 (340.000.000) | 100 | 345.000.000 (345.000.000) | 100 | 350.000.000 (350.000.000) |
100 |
% |
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Outcome : Meningkatnya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak | Meningkatnya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak |
||
| 4.2.20 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL|| | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial |
100 |
100 | 1.705.000.000 (1.705.000.000) | 100 | 2.220.000.000 (2.220.000.000) | 100 | 2.220.000.000 (2.220.000.000) | 100 | 2.220.000.000 (2.220.000.000) | 100 | 2.220.000.000 (2.220.000.000) |
100 |
persen |
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL |
Outcome : Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial |
||
| 4.2.21 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING|| | Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting |
10 |
10 | 364.500.000 (364.500.000) | 10 | 460.000.000 (460.000.000) | 10 | 520.000.000 (520.000.000) | 10 | 550.000.000 (550.000.000) | 10 | 5.555.000.000 (5.555.000.000) |
10 |
persen |
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting |
||
