Jadwal rpjmd RPJMD 2025 - 2029
Kabupaten Magetan
2026 - 2030

No Misi RPJMD Tujuan Sasaran Program Indikator Target Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Target Akhir Satuan Keterangan No. Urut Catatan Indikator Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1
Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
Membangun Kehidupan masyarakat yang guyub rukun, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau
Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis||
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Kabupaten Magetan
76.77
7.05
77.02
7.08
(246.636.572.082)
77.74
7.11
(292.141.097.662)
78.09
7.14
(269.772.359.595)
78.81
7.17
(260.030.996.364)
79.15
7.20
(253.135.422.178)
79.88
7.20
indeks
Indeks
1
1.1 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatknya Kualitas Pendidikan||
Indeks Pendidikan
68.08
68.22
(110.585.573.754)
68.49
(117.359.052.939)
68.63
(119.770.973.017)
68.76
(121.477.764.421)
68.90
(110.240.849.863)
68.90
Indeks
1
1.1.1 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatknya Kualitas Pendidikan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA||
Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi
100
100
605.000.000
(605.000.000)
100
623.150.000
(623.150.000)
100
641.845.000
(641.845.000)
100
661.100.000
(661.100.000)
100
680.933.000
(680.933.000)
100
%
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Outcome: Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi
Outcome: Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi
1.1.2 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatknya Kualitas Pendidikan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN||
Indeks Minat Baca
Persentase Perpustakaan yang Dibina
82.53
52.5
82.53
52.5
690.000.000
0
(690.000.000)
83.53
57.5
761.600.000
0
(761.600.000)
84.53
62.5
828.985.000
0
(828.985.000)
85.53
67.5
901.833.499
0
(901.833.499)
86.53
72.5
983.416.850
0
(983.416.850)
86.53
72.5
(Indeks)
%
2.23.2.24.0.00.02.0000 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.2.24.0.00.02.0000 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan
1.1.3 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatknya Kualitas Pendidikan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN||
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Indeks distribusi Guru
97.75
0.67
97.90
0.67
8.805.600.000
0
(8.805.600.000)
97.95
0.69
6.320.000.000
0
(6.320.000.000)
98
0.71
6.350.000.000
0
(6.350.000.000)
98.05
0.73
6.370.000.000
0
(6.370.000.000)
98.10
0.75
6.370.000.000
0
(6.370.000.000)
98.10
0.75
%
INdeks
1.01.2.19.0.00.03.0000 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.2.19.0.00.03.0000 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
OUTCOME : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
OUTCOME : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
OUTCOME : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.1.4 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatknya Kualitas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN||
APS 7-15
APS 7-18 Kesetaraan
APS 5-6;
99.6
27.32
91.87
99.6
27.32
91.87
0
0
94.276.400.000
(94.276.400.000)
99.62
31.42
91.89
0
0
101.198.500.000
(101.198.500.000)
99.64
35.52
91.91
0
0
102.056.500.000
(102.056.500.000)
99.66
39.62
91.3
0
0
102.206.500.000
(102.206.500.000)
99.68
43.72
91.5
0
0
102.206.500.000
(102.206.500.000)
99.68
43.72
91.5
tahun
tahun
tahun
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
1.1.5 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatknya Kualitas Pendidikan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)||
Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan
Persentase Perlengkapan jalan dalam kondisi baik
Rasio konektivitas rute angkutan antar wilayah
84.15
38.62
67.62
84.15
38.62
67.62
6.208.573.754
0
0
(6.208.573.754)
84.16
38.97
67.93
8.455.802.939
0
0
(8.455.802.939)
84.17
39.33
68.24
9.893.643.017
0
0
(9.893.643.017)
84.18
39.68
68.56
11.338.330.922
0
0
(11.338.330.922)
84.19
40.04
68.87
13
0
0
(13)
84.19
40.04
68.87
%
%
Rasio
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi
1.2 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat||
Usia Harapan Hidup
73.49
74
(120.077.869.828)
74.5
(163.175.010.128)
75.5
(130.862.994.078)
76
(121.672.661.943)
76.87
(125.755.037.315)
76.87
tahun
1
1.2.1 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)||
Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga
73.5
73.5
4.480.050.000
(4.480.050.000)
73.7
4.515.050.000
(4.515.050.000)
74
4.555.050.000
(4.555.050.000)
74.2
4.595.050.000
(4.595.050.000)
74.5
4.615.050.000
(4.615.050.000)
74.5
%
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)
Kolaborasi Penanganan Balita Stunting
1.2.2 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT||
Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
100
100
1.971.265.000
(1.971.265.000)
100
2.168.391.500
(2.168.391.500)
100
2.385.230.650
(2.385.230.650)
100
2.623.753.715
(2.623.753.715)
100
2.886.129.087
(2.886.129.087)
100
%
2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Outcome : Meningkatnya peran lembaga Kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa
Kolaborasi Posyandu dalam mendukung upaya promotif dan prefentif Kesehatan Masyarakat, Penurunan Stunting, Germas,dll
1.2.3 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT||
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)
Angka Kematian Balita
Angka Kematian Ibu (AKI)
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap
Capaian Kinerja Layanan Kesehatan Dasar
Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Persentase Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna
Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Prevalensi Stunting
Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup
94.66
10.33
122.74
85
100
46
100
79.50
10.38
68
94.66
10.33
122.74
85
100
46
100
79.50
10.38
68
113.008.205.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(113.008.205.800)
94.76
10.16
121.74
90
100
55
100
80
10.37
71
155.873.219.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(155.873.219.600)
94.86
10
120.74
93
100
61
100
80.50
10.36
75
123.304.364.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(123.304.364.400)
95
9.8
119.74
95
100
70
100
81
10.35
80
113.835.509.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(113.835.509.200)
95
9.67
118.74
95
100
70
100
81.50
10.34
80
117.635.509.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(117.635.509.200)
95
9.67
118.74
95
100
70
100
81.50
10.34
80
%
Per 1.000 Kelahiran
per 100.000 kelahiran hidup
%
%
%
%
%
%
%
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
Outcome: Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau
1.2.4 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN||
Rasio Nakes dan Named terhadap populasi
Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar
2.86
100
88
2.86
100
88
618.349.028
0
0
(618.349.028)
2.87
100
89
618.349.028
0
0
(618.349.028)
2.88
100
90
618.349.028
0
0
(618.349.028)
2.89
100
90
618.349.028
0
0
(618.349.028)
2.9
100
91
618.349.028
0
0
(618.349.028)
2.9
100
91
rasio
%
%
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Outcome : Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan SDM Kesehatan
-
-
-
1.3 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan||
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
71.7
72
(6.744.914.500)
72.6
(2.085.784.595)
72.93
(6.954.205.000)
73.15
(7.056.705.000)
73.55
(7.139.205.000)
73.55
indeks
1
1.3.1 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)||
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)
Unmeet Need
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri
73
7.69
77
73
7.69
77
4.702.944.600
0
0
(4.702.944.600)
73.4
7.68
79
4.774.195
0
0
(4.774.195)
73.7
7.67
81
4.769.194.600
0
0
(4.769.194.600)
73.9
7.66
83
4.811.694.600
0
0
(4.811.694.600)
74
7.65
85
4.849.194.600
0
0
(4.849.194.600)
74
7.65
85
%
%
%
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)
-
-
-
1.3.2 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PENCATATAN SIPIL||
Perentase Penyelesaian Dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Ketentuan
100
100
126.857.100
(126.857.100)
100
128.000.000
(128.000.000)
100
140.000.000
(140.000.000)
100
150.000.000
(150.000.000)
100
155.000.000
(155.000.000)
100
%
2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil
1.3.3 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK||
Persentase Penyelesaian Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Sesuai dengan Ketentuan
100
100
1.125.782.600
(1.125.782.600)
100
1.133.000.000
(1.133.000.000)
100
1.200.000.000
(1.200.000.000)
100
1.225.000.000
(1.225.000.000)
100
1.250.000.000
(1.250.000.000)
100
%
2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.3.4 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN||
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
100
100
44.319.800
(44.319.800)
100
45.000.000
(45.000.000)
100
50.000.000
(50.000.000)
100
55.000.000
(55.000.000)
100
60.000.000
(60.000.000)
100
Persentase
2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Outcome : Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan
Dokumen Agregat Kependudukan
1.3.5 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK||
Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) Kelompok Usia 15-19 Tahun
Jumlah lembaga yang memanfaatkan data keluarga
9.29
2
9.29
2
745.010.400
0
(745.010.400)
9.28
2
775.010.400
0
(775.010.400)
9.27
3
795.010.400
0
(795.010.400)
9.26
3
815.010.400
0
(815.010.400)
9.25
3
825.010.400
0
(825.010.400)
9.25
3
angka
Angka
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu kependudukan dalam rangka mendukung pengendalian angka kelahiran
Outcome : Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu kependudukan dalam rangka mendukung pengendalian angka kelahiran
1.4 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan||
Indeks Kerukunan Umat Beragama
79.93
80.15
(9.228.214.000)
84.10
(9.521.250.000)
84.50
(12.184.187.500)
85.00
(9.823.865.000)
85.25
(10.000.330.000)
85.75
indeks
1
1.4.1 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN||
Persentase Pemenuhan Pelayanan Pemadam Kebakaran
100
100
1.640.000.000
(1.640.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
3.640.000.000
(3.640.000.000)
100
1.220.000.000
(1.220.000.000)
100
1.220.000.000
(1.220.000.000)
100
%
1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Outcome: Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan
1.4.2 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN||
Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan
70
70
1.875.000.000
(1.875.000.000)
70.03
1.931.250.000
(1.931.250.000)
70.08
1.989.187.500
(1.989.187.500)
70.09
2.048.865.000
(2.048.865.000)
70.12
2.110.330.000
(2.110.330.000)
70.12
%
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan Kebudayaan
1.4.3 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN||
Persentase sekolah menengah yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
75
75
1.068.214.000
(1.068.214.000)
80
1.210.000.000
(1.210.000.000)
85
1.210.000.000
(1.210.000.000)
90
1.210.000.000
(1.210.000.000)
95
1.210.000.000
(1.210.000.000)
95
%
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan
Meningkatkan wawasan kebangsaan dan semangat cinta tanah air berdasarkan ideologi pancasila
1.4.4 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM||
Persentase anggota Satpol PP Damkar & Linmas yang meningkat kapasitasnya
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
60
100
100
60
100
100
3.865.000.000
0
0
(3.865.000.000)
78
100
100
4.100.000.000
0
0
(4.100.000.000)
96
100
100
4.205.000.000
0
0
(4.205.000.000)
100
100
100
4.205.000.000
0
0
(4.205.000.000)
100
100
100
4.320.000.000
0
0
(4.320.000.000)
100
100
100
%
Persentase
%
1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.0.00.0.00.03.0000 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Outcome: Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada serta kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas
1.4.5 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL||
Persentase potensi konflik sosial yang bisa dideteksi
100
100
780.000.000
(780.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
%
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Outcome : Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat
pencegahan potensi konflik sosial di masyarakat
2
Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan
Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran
Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah
Membangun Kehidupan masyarakat yang guyub rukun, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau
Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan||
Pertumbuhan Ekonomi
4.79
5.01
(105.968.447.060)
5.34
(165.204.694.430)
5.68
(170.226.046.457)
5.96
(177.509.960.464)
6.20
(184.176.597.759)
6.20
Persen
1
2.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah||
Nilai Realisasi Investasi
1.602
700
(3.604.500.000)
710
(4.125.000.000)
720
(4.035.000.000)
730
(4.300.000.000)
740
(4.235.000.000)
750
Milyar
1
2.1.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL||
Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan
100
100
295.000.000
(295.000.000)
100
222.500.000
(222.500.000)
100
237.500.000
(237.500.000)
100
252.500.000
(252.500.000)
100
267.500.000
(267.500.000)
100
%
2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Outcome : Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima
Pelayanan Perizinan
2.1.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL||
Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
100
100
163.000.000
(163.000.000)
100
100.000.000
(100.000.000)
100
100.000.000
(100.000.000)
100
130.000.000
(130.000.000)
100
100.000.000
(100.000.000)
100
%
2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Outcome : Meningkatnya Ketersediaan Data dan Ketersediaan Sistem Informasi
Pengelolaan data investasi, layanan pengaduan masyarakat terhadap layanan penanaman modal
2.1.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL||
Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi
100
100
116.000.000
(116.000.000)
100
50.000.000
(50.000.000)
100
60.000.000
(60.000.000)
100
70.000.000
(70.000.000)
100
160.000.000
(160.000.000)
100
%
2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Outcome : Meningkatnya iklim investasi di daerah
Pengelolaan dan pengembangan investasi
2.1.4 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL||
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha
100
100
30.000.000
(30.000.000)
100
87.500.000
(87.500.000)
100
97.500.000
(97.500.000)
100
107.500.000
(107.500.000)
100
117.500.000
(117.500.000)
100
%
2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Outcome : Meningkatnya Ketertiban Kegiatan Berusaha di Daerah
Pengawasan, pengambilan tindakan terhadap permasalahan investasi
2.1.5 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL||
Persentase potensi konflik sosial yang bisa dideteksi
100
100
780.000.000
(780.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
1.140.000.000
(1.140.000.000)
100
%
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Outcome : Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat
Mendukung stabilitas wilayah mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat menghambat kegiatan investasi daerah
2.1.6 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG||
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota
100
100
2.000.000.000
(2.000.000.000)
100
2.000.000.000
(2.000.000.000)
100
2.000.000.000
(2.000.000.000)
100
2.000.000.000
(2.000.000.000)
100
2.000.000.000
(2.000.000.000)
100
%
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
2.1.7 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Investasi Daerah PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL||
Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan
100
100
220.500.000
(220.500.000)
100
525.000.000
(525.000.000)
100
400.000.000
(400.000.000)
100
600.000.000
(600.000.000)
100
450.000.000
(450.000.000)
100
%
2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Outcome : Meningkatnya Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal
Promosi Investasi
2.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah||
Indeks Infrastruktur
88.99
89.82
(79.617.822.644)
89.88
(112.263.073.180)
89.94
(115.797.776.682)
90.00
(120.103.072.111)
90.06
(124.383.388.271)
90.12
indeks
1
2.2.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK||
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survey)
80
80
1.403.826.658
(1.403.826.658)
82.5
1.474.017.991
(1.474.017.991)
85
1.547.718.890
(1.547.718.890)
87.5
1.625.104.835
(1.625.104.835)
90
1.706.360.077
(1.706.360.077)
90
%
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Outcome : Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
2.2.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN||
Prosentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
84.51
84.51
2.210.000.000
(2.210.000.000)
87.63
22.061.547.000
(22.061.547.000)
90.75
22.918.139.000
(22.918.139.000)
93.87
23.974.133.000
(23.974.133.000)
96.99
25.026.333.000
(25.026.333.000)
96.99
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Persampahan
2.2.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)||
Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota
93.25
93.25
15.200.000.000
(15.200.000.000)
93.26
15.250.000.000
(15.250.000.000)
93.27
15.250.000.000
(15.250.000.000)
93.28
15.250.000.000
(15.250.000.000)
93.29
15.250.000.000
(15.250.000.000)
93.29
%
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Outcome: Meningkatnya Lahan yang Terlayani Irigasi
Outcome: Meningkatnya Lahan yang Terlayani Irigasi
2.2.4 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)||
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
35
35
3.100.000.000
(3.100.000.000)
40
3.178.000.000
(3.178.000.000)
45
3.258.000.000
(3.258.000.000)
50
3.340.000.000
(3.340.000.000)
55
3.424.000.000
(3.424.000.000)
55
%
1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Outcome: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman
Outcome: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman
2.2.5 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN||
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya
85.5
85.5
3.149.000.000
(3.149.000.000)
85.6
6.115.705.250
(6.115.705.250)
85.7
6.752.275.775
(6.752.275.775)
85.8
7.447.503.353
(7.447.503.353)
85.9
8.207.253.686
(8.207.253.686)
85.9
Persentase
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien
2.2.6 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN||
Jumlah produk pertanian yang masuk pasar
Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik
Produktivitas padi
1
100
65.55
1
100
65.55
10.900.000.000
0
0
(10.900.000.000)
2
100
75.79
10.900.000.000
0
0
(10.900.000.000)
3
100
66.03
11.100.000.000
0
0
(11.100.000.000)
4
100
66.26
11.750.000.000
0
0
(11.750.000.000)
5
100
66.5
11.950.000.000
0
0
(11.950.000.000)
5
100
66.5
%
%
Kw/ha
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian
Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian
Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian
Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian
2.2.7 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN||
Persentase kemantapan jalan kab/kota
85.66
85.66
37.446.422.232
(37.446.422.232)
86.16
44.828.000.000
(44.828.000.000)
86.66
45.078.000.000
(45.078.000.000)
87.16
45.378.000.000
(45.378.000.000)
87.66
45.678.000.000
(45.678.000.000)
87.66
%
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Outcome : Meningkatnya jalan kabupaten kondisi mantap
Outcome : Meningkatnya jalan kabupaten kondisi mantap
2.2.8 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)||
Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan
Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik
84.15
67.62
84.15
67.62
6.208.573.754
0
(6.208.573.754)
84.16
67.93
8.455.802.939
0
(8.455.802.939)
84.17
68.24
9.893.643.017
0
(9.893.643.017)
84.18
68.56
11.338.330.923
0
(11.338.330.923)
84.19
68.87
13.141.441.508
0
(13.141.441.508)
84.19
68.87
%
%
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan||
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
Persentase Pertumbuhan PDRB penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum
Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
1.41
4.50
4.55
7.32
54.94
1.66
4.59
4.6
7.33
57.48
(12.007.137.316)
1.92
4.82
4.65
7.35
59.95
(15.697.925.250)
2.17
5.3
4.7
7.37
62.35
(16.898.450.775)
2.42
6.1
4.75
7.39
64.70
(18.061.658.353)
2.67
7.32
4.8
7.40
66.99
(19.386.548.688)
2.93
8.78
4.85
7.41
69.22
%
%
%
%
Persentase
1
2.3.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA||
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
2.73
2.73
935.416.510
(935.416.510)
4
963.470.000
(963.470.000)
5.12
992.375.000
(992.375.000)
6.09
1.022.075.000
(1.022.075.000)
8.04
1.052.600.000
(1.052.600.000)
8.04
Persentase
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Promosi dan pemasaran pariwisata
Promosi dan pemasaran pariwisata
2.3.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN||
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome: Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
Outcome: Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
2.3.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN||
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
100
100
40.000.000
(40.000.000)
100
70.000.000
(70.000.000)
100
140.000.000
(140.000.000)
100
100.000.000
(100.000.000)
100
80.000.000
(80.000.000)
100
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan
2.3.4 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA||
Jumlah sarana prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia
3
3
198.300.000
(198.300.000)
3
204.200.000
(204.200.000)
3
210.300.000
(210.300.000)
3
216.600.000
(216.600.000)
3
223.050.000
(223.050.000)
3
Unit
3.27.3.25.0.00.01.0000 3.27.3.25.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pembudidayaan ikan
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pembudidayaan ikan
2.3.5 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL||
Persentase Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
2.5
2.5
0
(0)
7.12
200.000.000
(200.000.000)
8.22
206.000.000
(206.000.000)
9.10
212.180.000
(212.180.000)
9.80
218.545.000
(218.545.000)
9.80
%
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Meningkatnya pengembangan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif
2.3.6 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF||
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif
50
50
186.423.806
(186.423.806)
50.05
345.000.000
(345.000.000)
50.08
368.000.000
(368.000.000)
50.09
430.000.000
(430.000.000)
50.10
500.000.000
(500.000.000)
50.10
%
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pengembangan sektor UMKM makanan dan minuman untuk mendukung PAD dan PDRB sektor pariwisata kolaborasi dengan Dinkop dan Disperindag
Pengembangan sektor UMKM makanan dan minuman untuk mendukung PAD dan PDRB sektor pariwisata kolaborasi dengan Dinkop dan Disperindag
2.3.7 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI||
Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan
80.5
80.5
355.000.000
(355.000.000)
81
445.000.000
(445.000.000)
81.5
445.000.000
(445.000.000)
82
500.000.000
(500.000.000)
82.5
500.000.000
(500.000.000)
82.5
%
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
2.3.8 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA||
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
11.09
11.09
1.035.000.000
(1.035.000.000)
11.20
1.066.050.000
(1.066.050.000)
11.50
1.098.000.000
(1.098.000.000)
11.75
1.130.000.000
(1.130.000.000)
12.00
1.164.000.000
(1.164.000.000)
12.00
Persentase
2.22.3.26.0.00.03.0000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Meningkatkan daya tarik wisata, kualitas daya tarik destinasi pariwisata
Meningkatkan daya tarik wisata, kualitas daya tarik destinasi pariwisata
2.3.9 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN||
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya
85.5
85.5
3.149.000.000
(3.149.000.000)
85.6
6.115.705.250
(6.115.705.250)
85.7
6.752.275.775
(6.752.275.775)
85.8
7.447.503.353
(7.447.503.353)
85.9
8.207.253.688
(8.207.253.688)
85.9
Persentase
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien
Meningkatkan Neraca Perdagangan Domestik dan Luar Negeri untuk mendukung PDRB Sektor Perdagangan
2.3.10 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN||
Produktivitas tebu
Produktivitas pamelo
Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang tersedia
Jumlah areal lahan yang mendapatkan intervensi rintisan pertanian sehat
687.98
0.88
2
1160
687.9
0.88
2
1160
0
0
412.997.000
4.000.000.000
(4.412.997.000)
688.99
0.89
2
1160
0
0
424.000.000
4.000.000.000
(4.424.000.000)
689.99
0.895
2
1160
0
0
435.500.000
4.200.000.000
(4.635.500.000)
690.99
0.900
2
1160
0
0
447.000.000
4.300.000.000
(4.747.000.000)
692
0.905
2
1160
0
0
459.000.000
4.500.000.000
(4.959.000.000)
692
0.905
2
1160
Kw/ha
Kw/ha
Unit
Ha
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.3.25.0.00.01.0000 3.27.3.25.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Outcome : 1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan
Outcome : 1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan
Outcome : 1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan
Outcome : 1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan
Outcome : 1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan
2.3.11 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI||
Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
76.69
76.69
1.695.000.000
(1.695.000.000)
76.71
1.864.500.000
(1.864.500.000)
76.73
2.051.000.000
(2.051.000.000)
76.75
2.256.300.000
(2.256.300.000)
76.77
2.482.100.000
(2.482.100.000)
76.77
Persentase
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengembangan Kapasitas SDM IKM
Pengembangan Kapasitas SDM IKM
2.4 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan||
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
67.29
70.71
(7.243.168.550)
70.79
(29.254.527.000)
70.87
(29.353.409.000)
70.94
(30.595.198.000)
71.02
(31.625.612.800)
71.10
indeks
1
2.4.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)||
Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
100
100
50.950.000
(50.950.000)
100
52.000.000
(52.000.000)
100
54.000.000
(54.000.000)
100
56.000.000
(56.000.000)
100
58.000.000
(58.000.000)
100
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome : Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH
untuk pengendalian kegiatan ekonomi yang dapat berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan
2.4.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENANGANAN BENCANA||
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani
100
100
104.000.000
(104.000.000)
100
220.000.000
(220.000.000)
100
220.000.000
(220.000.000)
100
220.000.000
(220.000.000)
100
220.000.000
(220.000.000)
100
%
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Outcome : Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana
2.4.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP||
Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup
100
100
23.000.000
(23.000.000)
100
24.000.000
(24.000.000)
100
25.000.000
(25.000.000)
100
26.000.000
(26.000.000)
100
27.000.000
(27.000.000)
100
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome : Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup
Outcome : Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup
2.4.4 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA||
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Persentase Penanganan Pasca Bencana
100
100
100
100
100
100
758.365.650
227.791.900
404.041.000
(1.390.198.550)
100
100
100
815.000.000
250.000.000
480.000.000
(1.545.000.000)
100
100
100
869.000.000
280.000.000
505.000.000
(1.654.000.000)
100
100
100
799.000.000
310.000.000
685.000.000
(1.794.000.000)
100
100
100
841.000.000
325.000.000
560.000.000
(1.726.000.000)
100
100
100
Persentase
%
%
1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat 3. Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana
Outcome : Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
Outcome: Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat
Outcome: Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana
2.4.5 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)||
Persentase tutupan lahan/ vegetasi
64.5
64.5
936.000.000
(936.000.000)
64.5
2.784.480.000
(2.784.480.000)
64.5
1.909.170.000
(1.909.170.000)
64.5
1.946.365.000
(1.946.365.000)
64.53
1.984.279.800
(1.984.279.800)
64.53
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati
2.4.6 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN||
Prosentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
84.51
84.51
2.210.000.000
(2.210.000.000)
87.63
22.061.547.000
(22.061.547.000)
90.75
22.918.139.000
(22.918.139.000)
93.87
23.974.133.000
(23.974.133.000)
96.99
25.026.333.000
(25.026.333.000)
96.99
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome: Meningkatnya tata kelola persampahan
Outcome: Meningkatnya tata kelola persampahan
2.4.7 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)||
Prosentase penyelesaian dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
100
100
40.000.000
(40.000.000)
100
40.800.000
(40.800.000)
100
42.100.000
(42.100.000)
100
43.700.000
(43.700.000)
100
45.000.000
(45.000.000)
100
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
2.4.8 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP||
Persentase pemenuhan baku mutu udara
Persentase pemenuhan baku mutu air
100
100
100
100
0
326.420.000
(326.420.000)
100
100
0
345.700.000
(345.700.000)
100
100
0
346.000.000
(346.000.000)
100
100
0
346.000.000
(346.000.000)
100
100
0
346.000.000
(346.000.000)
100
100
%
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome : Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.4.9 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT||
Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
100
100
162.600.000
(162.600.000)
100
181.000.000
(181.000.000)
100
185.000.000
(185.000.000)
100
189.000.000
(189.000.000)
100
193.000.000
(193.000.000)
100
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome: Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Outcome: Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.4.10 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG||
Persentase penyelesaiankasus pelanggaran pemanfaatan ruang
100
100
2.000.000.000
(2.000.000.000)
100
2.000.000.000
(2.000.000.000)
100
2.000.000.000
(2.000.000.000)
100
2.000.000.000
(2.000.000.000)
100
2.000.000.000
(2.000.000.000)
100
%
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
2.5 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Angka Pengangguran||
Tingkat Pengangguran Terbuka
Pertumbuhan Nilai Omset Koperasi dan Usaha Mikro
3.28
0.95
3.18
1.00
(2.105.620.000)
3.08
1.17
(2.319.169.000)
2.98
1.23
(2.487.410.000)
2.87
1.28
(2.656.032.000)
2.78
1.31
(2.820.048.000)
2.67
1.35
%
%
1
2.5.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Angka Pengangguran PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI||
Persentase koperasi yang meningkat usahanya
12
12
403.870.000
(403.870.000)
13
434.500.000
(434.500.000)
15
440.000.000
(440.000.000)
15
445.500.000
(445.500.000)
17
446.000.000
(446.000.000)
17
%
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Outcome : Meningkatnya kualitas usaha koperasi
Outcome : Meningkatnya kualitas usaha koperasi
2.5.2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Angka Pengangguran PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)||
Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
Pertumbuhan Wirausaha
59.95
23.57
59.95
23.57
800.000.000
0
(800.000.000)
62.35
24.52
890.000.000
0
(890.000.000)
64.70
25.16
950.000.000
0
(950.000.000)
66.99
26.22
1.010.000.000
0
(1.010.000.000)
69.22
27.7
1.070.000.000
0
(1.070.000.000)
69.22
27.7
%
Persentase
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Outcome : Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
Peningkatan pertumbuhan UMKM, akses permodalan UMKM, wirausaha baru
2.5.3 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Angka Pengangguran PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN||
Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan
24
24
300.000.000
(300.000.000)
26
350.000.000
(350.000.000)
26
400.000.000
(400.000.000)
28
450.000.000
(450.000.000)
28
500.000.000
(500.000.000)
28
Persentase
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Outcome: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian
Outcome: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian
2.5.4 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Angka Pengangguran PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA||
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri
78
78
412.300.000
(412.300.000)
78.5
424.669.000
(424.669.000)
79
437.410.000
(437.410.000)
79.5
450.532.000
(450.532.000)
80
464.048.000
(464.048.000)
80
%
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Outcome: Meningkatnya penempatan tenaga kerja
Fasilitasi Akses kesempatan kerja bagi masyarakat
2.5.5 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Angka Pengangguran PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI||
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
9.10
9.10
189.450.000
(189.450.000)
10.12
220.000.000
(220.000.000)
11.10
260.000.000
(260.000.000)
12.03
300.000.000
(300.000.000)
12.92
340.000.000
(340.000.000)
12.92
Persentase
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
2.6 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Tingkat Resiko Bencana||
Indeks Resiko Bencana
98.12
99.21
(1.390.198.550)
96.85
(1.545.000.000)
94.60
(1.654.000.000)
92.45
(1.794.000.000)
90.39
(1.726.000.000)
87.68
Indeks
1
2.6.1 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Menurunnya Tingkat Resiko Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA||
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Persentase Penanganan Pasca Bencana
100
100
100
100
100
100
758.365.650
227.791.900
404.041.000
(1.390.198.550)
100
100
100
815.000.000
250.000.000
480.000.000
(1.545.000.000)
100
100
100
869.000.000
280.000.000
505.000.000
(1.654.000.000)
100
100
100
799.000.000
310.000.000
685.000.000
(1.794.000.000)
100
100
100
841.000.000
325.000.000
560.000.000
(1.726.000.000)
100
100
100
Persentase
%
%
1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
Outcome: Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat
Outcome: Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana
3
Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, adaptif, dan transparan
Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan||
Indeks Reformasi Birokrasi
88.95
90.57
(1.149.693.651.631)
92.18
(1.186.257.232.749)
93.80
(1.190.497.381.088)
95.42
(1.942.349.650.200)
97.04
(1.225.604.491.077)
97.04
Indeks
1
3.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah||
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
75.01
80.01
(41.498.872.838)
80.10
(56.677.590.209)
80.20
(57.517.698.125)
80.30
(58.956.883.699)
80.50
(60.551.120.196)
80.50
nilai
1
3.1.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD||
Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase Penetapan Ranperda Tahun N
100
100
100
100
10.171.692.120
15.727.166.128
(25.898.858.248)
100
100
18.783.658.200
20.989.820.329
(39.773.478.529)
100
100
18.783.658.200
21.040.683.629
(39.824.341.829)
100
100
18.783.658.200
21.040.683.629
(39.824.341.829)
100
100
18.783.658.200
21.040.683.629
(39.824.341.829)
100
100
Persen
Persentase
4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan
Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan
Outcome: Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan
3.1.2 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH||
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Monev Kegiatan Tematik Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA
Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Monev Kegiatan Tematik Bidang Perekonomian dan SDA
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Monev Kegiatan Tematik Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
410.000.000
0
300.000.000
0
935.150.450
0
(1.645.150.450)
100
100
100
100
100
100
430.000.000
0
325.000.000
0
1.100.000.000
0
(1.855.000.000)
100
100
100
100
100
100
450.000.000
0
350.000.000
0
900.000.000
0
(1.700.000.000)
100
100
100
100
100
100
475.000.000
0
375.000.000
0
1.120.000.000
0
(1.970.000.000)
100
100
100
100
100
100
500.000.000
0
400.000.000
0
1.120.000.000
0
(2.020.000.000)
100
100
100
100
100
100
%
%
Persen
Persen
Persen
Persen
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Outcome: 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA; 3. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Outcome: 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Outcome: 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Outcome: 2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA
Outcome: 2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA
Outcome: 3. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Outcome: 3. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3.1.3 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT||
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
100
100
8.540.844.900
(8.540.844.900)
100
9.228.751.680
(9.228.751.680)
100
10.088.614.596
(10.088.614.596)
100
11.173.440.770
(11.173.440.770)
100
12.547.187.667
(12.547.187.667)
100
Persen
4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Outcome: Meningkatnya fungsi koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
Outcome: Meningkatnya fungsi koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3.1.4 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN||
Presentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1
Presentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
100
96.50
100
96.50
1.494.405.410
0
(1.494.405.410)
100
96.70
1.524.293.500
0
(1.524.293.500)
100
97.00
1.539.536.500
0
(1.539.536.500)
100
97.25
1.554.931.800
0
(1.554.931.800)
100
97.50
1.570.481.200
0
(1.570.481.200)
100
97.50
%
%
6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Outcome: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
Outcome: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
Outcome: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
3.1.5 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN||
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
100
100
1.845.528.980
(1.845.528.980)
100
2.248.000.000
(2.248.000.000)
100
2.271.300.000
(2.271.300.000)
100
2.292.900.000
(2.292.900.000)
100
2.324.400.000
(2.324.400.000)
100
Persen
4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Outcome: Meningkatnya fungsi koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan
Outcome: Meningkatnya fungsi koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan
3.1.6 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH||
Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah
Persentase Program yang Tercapai Kinerjanya
Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
100
89.50
100
100
89.50
100
0
0
1.335.000.000
(1.335.000.000)
100
89.70
100
0
0
1.294.200.000
(1.294.200.000)
100
89.90
100
0
0
1.332.500.000
(1.332.500.000)
100
90.10
100
0
0
1.372.250.000
(1.372.250.000)
100
90.30
100
0
0
1.488.000.000
(1.488.000.000)
100
90.30
100
Persen
Persen
Persen
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Outcome: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
3.1.7 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI||
Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
3
3
739.084.850
(739.084.850)
3
753.866.500
(753.866.500)
3
761.405.200
(761.405.200)
3
769.019.300
(769.019.300)
3
776.709.500
(776.709.500)
3
Angka
6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Outcome : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi
Outcome: Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi
3.2 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah||
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
80.75
80.85
(366.759.653.112)
80.95
(370.031.174.867)
81
(370.565.827.174)
81.10
(370.843.681.351)
81.20
(371.362.336.364)
81.20
indeks
1
3.2.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH||
Persentase penambahan nilai aset tetap
1.34
1.34
3.107.211.275
(3.107.211.275)
1.35
3.160.000.000
(3.160.000.000)
1.36
3.215.000.000
(3.215.000.000)
1.37
3.245.000.000
(3.245.000.000)
1.38
3.245.000.000
(3.245.000.000)
1.38
Persen
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
3.2.2 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH||
Persentase realisasi belanja
Ketepatan waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Persentase realisasi bantuan keuangan
Ketetapan waktu dalam penetapan APBD
95.28
100
100
100
95.28
100
100
100
0
0
0
356.800.921.898
(356.800.921.898)
95.30
100
100
100
0
0
0
359.874.306.045
(359.874.306.045)
95.35
100
100
100
0
0
0
359.935.506.045
(359.935.506.045)
95.40
100
100
100
0
0
0
359.997.926.045
(359.997.926.045)
95.45
100
100
100
0
0
0
360.062.306.045
(360.062.306.045)
95.45
100
100
100
Persen
Persen
Persen
Persen
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3.2.3 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH||
Persentase realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
100
16.33
100
16.33
0
6.851.519.939
(6.851.519.939)
100
16.44
0
6.996.868.822
(6.996.868.822)
100
16.74
0
7.415.321.129
(7.415.321.129)
100
17
0
7.600.755.306
(7.600.755.306)
100
17
0
8.055.030.319
(8.055.030.319)
100
17
Persen
persen
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
3.3 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik||
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Pemerintahan Digital
2.92
2.00
(3.861.770.770)
2.20
(5.267.823.496)
2.60
(5.372.464.671)
2.80
(5.531.975.405)
3.00
(5.696.943.549)
0
indeks
1
3.3.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA||
Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi
83
83
1.975.510.297
(1.975.510.297)
89
3.182.250.000
(3.182.250.000)
95
3.182.612.500
(3.182.612.500)
98
3.232.630.625
(3.232.630.625)
100
3.282.631.531
(3.282.631.531)
100
Persen
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika
3.3.2 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK||
Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah
80.00
80.00
1.403.826.658
(1.403.826.658)
82.50
1.474.017.991
(1.474.017.991)
85.00
1.547.718.890
(1.547.718.890)
87.50
1.625.104.835
(1.625.104.835)
90.00
1.706.360.077
(1.706.360.077)
90.00
%
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
3.3.3 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI||
Persentase Pengguna Layanan Persandian dan Keamanan Informasi
66
66
151.433.815
(151.433.815)
68
159.005.505
(159.005.505)
70
166.955.781
(166.955.781)
72
175.303.570
(175.303.570)
74
184.068.748
(184.068.748)
74
Persen
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Outcome : Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah
3.3.4 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL||
Persentase data statistik sektoral yang terpublikasikan
60
60
331.000.000
(331.000.000)
62
452.550.000
(452.550.000)
64
475.177.500
(475.177.500)
66
498.936.375
(498.936.375)
68
523.883.193
(523.883.193)
68
Persen
2.16.2.21.2.20.01.0000 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Outcome : Meningkatnya pengelolaan dan publikasi data statistik sektoral
Meningkatnya pengelolaan dan publikasi data statistik sektoral
3.4 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik||
Indeks Pelayanan Publik
4.58
4.6
(730.062.051.515)
4.63
(745.229.644.177)
4.65
(737.238.391.118)
4.68
(1.496.846.109.745)
4.70
(777.411.090.968)
4.70
indeks
1
3.4.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA||
Rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Perangkat Daerah
0
87.1
729.793.832.590
(729.793.832.590)
87.2
744.910.093.444
(744.910.093.444)
87.3
736.899.868.513
(736.899.868.513)
87.4
1.496.496.186.238
(1.496.496.186.238)
87.5
777.030.161.205
(777.030.161.205)
87.5
skor
4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Outcome : Meningkatnya fungsi koordinasi bidang penunjang urusan pemerintah daerah
3.4.2 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK||
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang aktif dan telah ditetapkan
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang aktif dan telah ditetapkan
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang aktif dan telah ditetapkan
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi
4.0
100
2.4
100
2.4
100
2.1
100
2.5
100
2.4
100
2.4
100
2.6
100
2.4
100
2
100
2.4
100
2.4
100
2.2
2.0
100
100
2.80
100
2.5
100
2.4
100
3.7
100
4.0
100
2.4
100
2.4
100
2.1
100
2.5
100
2.4
100
2.4
100
2.6
100
2.4
100
2
100
2.4
100
2.4
100
2.2
2.0
100
100
2.80
100
2.5
100
2.4
100
3.7
100
8.817.364
0
7.855.478
0
25.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
27.000.000
0
9.000.000
0
24.469.580
0
0
0
10.624.550
0
7.855.478
0
32.084.848
0
15.000.000
4.100.000
0
0
11.455.000
0
22.968.000
0
25.000.000
0
6.988.627
0
(268.218.925)
4.1
100
2.6
100
2.6
100
2.3
100
2.6
100
2.6
100
2.6
100
2.8
100
2.6
100
2.20
100
2.6
100
2.5
100
2.4
2.2
100
100
2.85
100
2.7
100
2.6
100
3.8
100
9.811.518
0
8.248.252
0
26.250.000
0
16.250.000
0
16.000.000
0
28.500.000
0
9.450.000
0
26.181.185
0
28.500.000
0
11.155.778
0
8.248.252
0
33.689.090
0
22.500.000
4.500.000
0
0
12.562.200
0
24.116.400
0
26.250.000
0
7.338.058
0
(319.550.733)
4.2
100
2.8
100
2.8
100
2.5
100
2.8
100
2.8
100
2.8
100
3
100
2.8
100
2.40
100
2.8
100
2.6
100
2.6
2.2
100
100
2.90
100
2.9
100
2.8
100
3.9
100
10.855.380
0
8.660.664
0
27.500.000
0
17.562.000
0
18.000.000
0
30.000.000
0
9.922.500
0
27.866.185
0
30.000.000
0
11.713.566
0
8.660.664
0
35.373.545
0
23.000.000
5.000.000
0
0
13.818.420
0
25.322.220
0
27.562.500
0
7.704.961
0
(338.522.605)
4.3
100
3.0
100
3.0
100
2.7
100
2.9
100
3
100
3
100
3.2
100
3
100
2.60
100
2
100
2.7
100
2.8
2.2
100
100
2.95
100
3.1
100
3.0
100
4.0
100
11.951.435
0
9.093.697
0
28.900.000
0
18.940.000
0
10.000.000
0
31.500.000
0
10.418.625
0
29.645.935
0
31.500.000
0
12.299.245
0
9.093.697
0
37.766.446
0
24.000.000
6.000.000
0
0
15.200.262
0
26.583.331
0
28.940.625
0
8.090.209
0
(349.923.507)
4.4
100
3.2
100
3.2
100
3
100
3
100
3.2
100
3.2
100
3.4
100
3.2
100
2.80
100
3.2
100
2.8
100
3
2.2
100
100
3
100
3.3
100
3.2
100
4.1
100
13.102.384
0
9.548.382
0
30.300.000
0
20.387.000
0
22.000.000
0
33.000.000
0
10.939.556
0
31.514.673
0
33.000.000
0
12.914.207
0
9.548.382
0
39.154.768
0
25.000.000
7.000.000
0
0
16.720.288
0
27.917.748
0
30.387.656
0
8.494.719
0
(380.929.763)
4.4
100
3.2
100
3.2
100
3
100
3
100
3.2
100
3.2
100
3.4
100
3.2
100
2.80
100
3.2
100
2.8
100
3
2.2
100
100
3
100
3.3
100
3.2
100
4.1
100
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
Indeks
%
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
Indeks
%
7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAGETAN
7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAGETAN
7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONCOL
7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONCOL
7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN LEMBEYAN
7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN LEMBEYAN
7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN NGARIBOYO
7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN NGARIBOYO
7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANEKAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANEKAN
7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PARANG
7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PARANG
7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PLAOSAN
7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PLAOSAN
7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SUKOMORO
7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SUKOMORO
7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SIDOREJO
7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SIDOREJO
7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MAOSPATI
7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MAOSPATI
7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BARAT
7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BARAT
7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BENDO
7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BENDO
7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KARTOHARJO
7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KARANGREJO
7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KARANGREJO
7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KARTOHARJO
7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KARAS
7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KARAS
7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KAWEDANAN
7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KAWEDANAN
7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TAKERAN
7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TAKERAN
7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN NGUNTORONADI
7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN NGUNTORONADI
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan
3.5 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN||
Indeks Sistem Merit ASN
300
304
(5.692.000.000)
305
(7.210.000.000)
310
(18.182.000.000)
315
(8.540.000.000)
320
(8.947.000.000)
320
indeks
1
3.5.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH||
Persentase ASN yang mengalami perubahan karier
Persentase Data Kepegawaian yang Valid
Persentase PNS yang ditingkatkan kualifikasinya
Nilai Dimensi Kinerja
90
70
0.50
24.60
90
70
0.50
24.60
0
0
800.000.000
1.792.000.000
(2.592.000.000)
91
71
0.55
24.70
0
0
1.300.000.000
2.410.000.000
(3.710.000.000)
91.5
72
0.60
24.80
0
0
1.100.000.000
2.582.000.000
(3.682.000.000)
92
73
0.65
24.90
0
0
1.100.000.000
2.740.000.000
(3.840.000.000)
92.5
74
0.70
25.00
0
0
1.300.000.000
2.847.000.000
(4.147.000.000)
92.5
74
0.70
25.00
Persen
Persen
Persen
Persen
5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian
Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian
Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian
Outcome : 2. Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi ASN
Outcome : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian
3.5.2 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA||
Persentase PNS yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial
Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis dan Fungsional
47
54
47
54
3.100.000.000
0
(3.100.000.000)
17
60
3.500.000.000
0
(3.500.000.000)
19
65
14.500.000.000
0
(14.500.000.000)
22
71
4.700.000.000
0
(4.700.000.000)
24
79
4.800.000.000
0
(4.800.000.000)
24
80
%
%
5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Outcome: Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi ASN
Outcome: Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi ASN
Outcome : Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi ASN
3.6 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah||
Indeks Inovasi Daerah
52.5
54.38
(1.819.303.396)
56.25
(1.841.000.000)
58.13
(1.621.000.000)
60.00
(1.631.000.000)
61.88
(1.636.000.000)
61.88
indeks
1
3.6.1 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH||
Persentase Kajian yang Dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah
100
100
873.303.396
(873.303.396)
100
875.000.000
(875.000.000)
100
650.000.000
(650.000.000)
100
650.000.000
(650.000.000)
100
650.000.000
(650.000.000)
100
persen
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
3.6.2 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH||
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah
64
100
64
100
946.000.000
0
(946.000.000)
65
100
966.000.000
0
(966.000.000)
66
100
971.000.000
0
(971.000.000)
67
100
981.000.000
0
(981.000.000)
68
100
986.000.000
0
(986.000.000)
68
100
%
%
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah
4
Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat||
Tingkat Kemiskinan
9.32
9.17
(52.091.593.226)
8.94
(55.343.081.413)
8.73
(58.011.021.034)
8.47
(61.911.439.513)
7.98
(69.736.392.966)
7.98
Persen
1
4.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah||
Koefisien Gini
0.34
0.33
(29.188.596.226)
0.33
(32.678.731.413)
0.33
(34.426.096.034)
0.33
(37.252.842.513)
0.32
(39.517.547.966)
0.32
indeks
1
4.1.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA||
Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik
75
75
5.772.000.000
(5.772.000.000)
80
6.349.200.000
(6.349.200.000)
85
6.984.120.000
(6.984.120.000)
90
7.682.532.000
(7.682.532.000)
95
8.450.785.200
(8.450.785.200)
95
persen
2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
outcome: Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan Desa
outcome: Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan Desa
4.1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
34.249.268
(34.249.268)
100
35.961.732
(35.961.732)
100
37.759.818
(37.759.818)
100
39.647.809
(39.647.809)
100
41.630.200
(41.630.200)
100
persen
7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAGETAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
35.700.000
(35.700.000)
100
37.485.000
(37.485.000)
100
39.359.250
(39.359.250)
100
41.327.213
(41.327.213)
100
43.393.573
(43.393.573)
100
persen
7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BARAT
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
40.798.100
(40.798.100)
100
42.838.005
(42.838.005)
100
44.979.905
(44.979.905)
100
47.228.900
(47.228.900)
100
49.590.345
(49.590.345)
100
persen
7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN BENDO
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.5 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
26.460.000
(26.460.000)
100
27.783.000
(27.783.000)
100
29.172.150
(29.172.150)
100
30.630.750
(30.630.750)
100
32.162.300
(32.162.300)
100
persen
7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KARANGREJO
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.6 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
22.954.784
(22.954.784)
100
25.302.402
(25.302.402)
100
27.832.642
(27.832.642)
100
30.615.906
(30.615.906)
100
33.677.496
(33.677.496)
100
persen
7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KARAS
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.7 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
27.500.000
(27.500.000)
100
35.000.000
(35.000.000)
100
40.000.000
(40.000.000)
100
45.000.000
(45.000.000)
100
50.000.000
(50.000.000)
100
persen
7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KARTOHARJO
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.8 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
24.675.000
(24.675.000)
100
25.908.750
(25.908.750)
100
27.204.188
(27.204.188)
100
28.564.397
(28.564.397)
100
29.992.617
(29.992.617)
100
persen
7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KAWEDANAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.9 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
35.000.000
(35.000.000)
100
36.500.000
(36.500.000)
100
38.500.000
(38.500.000)
100
40.500.000
(40.500.000)
100
42.500.000
(42.500.000)
100
persen
7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN LEMBEYAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.10 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
25.000.000
(25.000.000)
100
26.250.000
(26.250.000)
100
27.562.500
(27.562.500)
100
28.940.625
(28.940.625)
100
30.387.656
(30.387.656)
100
persen
7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN TAKERAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.11 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
23.433.350
(23.433.350)
100
24.605.017
(24.605.017)
100
25.835.268
(25.835.268)
100
27.127.031
(27.127.031)
100
28.483.383
(28.483.383)
100
persen
7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MAOSPATI
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.12 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
40.000.000
(40.000.000)
100
42.000.000
(42.000.000)
100
44.100.000
(44.100.000)
100
46.305.000
(46.305.000)
100
48.620.000
(48.620.000)
100
persen
7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN NGARIBOYO
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.13 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
35.000.000
(35.000.000)
100
36.750.000
(36.750.000)
100
38.587.500
(38.587.500)
100
40.516.875
(40.516.875)
100
42.542.720
(42.542.720)
100
persen
7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANEKAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.14 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
37.500.000
(37.500.000)
100
39.500.000
(39.500.000)
100
41.500.000
(41.500.000)
100
43.500.000
(43.500.000)
100
45.500.000
(45.500.000)
100
persen
7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PARANG
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.15 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
25.533.250
(25.533.250)
100
26.809.912
(26.809.912)
100
28.150.408
(28.150.408)
100
29.557.928
(29.557.928)
100
31.035.824
(31.035.824)
100
persen
7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PLAOSAN
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.16 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
37.500.000
(37.500.000)
100
40.000.000
(40.000.000)
100
45.000.000
(45.000.000)
100
50.000.000
(50.000.000)
100
55.000.000
(55.000.000)
100
persen
7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONCOL
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.17 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
38.559.360
(38.559.360)
100
40.487.328
(40.487.328)
100
42.511.694
(42.511.694)
100
44.637.278
(44.637.278)
100
46.869.142
(46.869.142)
100
persen
7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SUKOMORO
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.18 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN||
Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
100
100
38.559.360
(38.559.360)
100
40.487.328
(40.487.328)
100
42.511.694
(42.511.694)
100
44.637.278
(44.637.278)
100
46.869.142
(46.869.142)
100
persen
7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN NGUNTORONADI
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
4.1.19 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PENATAAN DESA||
Persentase fasilitasi penataan desa
100
100
338.050.000
(338.050.000)
100
371.855.000
(371.855.000)
100
409.040.500
(409.040.500)
100
449.944.550
(449.944.550)
100
494.939.005
(494.939.005)
100
%
2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
outcome: Meningkatnya ketahanan lingkungan desa
Meningkatnya ketahanan lingkungan desa
4.1.20 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH||
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
6.75
6.75
7.135.000.000
(7.135.000.000)
9.75
7.635.000.000
(7.635.000.000)
12.75
7.135.000.000
(7.135.000.000)
15.75
7.635.000.000
(7.635.000.000)
18.75
7.135.000.000
(7.135.000.000)
18.75
%
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
Maningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
4.1.21 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM||
Persentase akses rumah tangga terhadap air siap minum (Aman)
36.41
36.41
5.900.000.000
(5.900.000.000)
36.91
5.900.000.000
(5.900.000.000)
37.41
5.900.000.000
(5.900.000.000)
37.91
5.900.000.000
(5.900.000.000)
38.41
5.900.000.000
(5.900.000.000)
38.41
persen
1.03.0.00.0.00.01.0000 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum
4.1.22 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA||
Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
100
100
186.550.000
(186.550.000)
100
205.205.000
(205.205.000)
100
225.725.500
(225.725.500)
100
248.298.050
(248.298.050)
100
273.127.855
(273.127.855)
100
%
2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
outcome: Meningkatnya ketahanan ekonomi desa
Meningkatnya ketahanan ekonomi desa
4.1.23 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)||
Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik
Persentase jumlah kendaraan bermotor yang laik jalan
Rasio konektivitas rute angkutan antar wilayah
38.62
84.15
67.62
38.62
84.15
67.62
0
0
6.208.573.754
(6.208.573.754)
38.97
84.16
67.93
0
0
8.455.802.939
(8.455.802.939)
39.33
84.17
68.24
0
0
9.893.643.017
(9.893.643.017)
39.68
84.18
68.56
0
0
11.338.330.923
(11.338.330.923)
40.04
84.19
68.87
0
0
13.141.441.508
(13.141.441.508)
40.04
84.19
68.87
%
%
persen
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
4.1.24 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH||
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani
67.78
67.78
3.100.000.000
(3.100.000.000)
74.03
3.178.000.000
(3.178.000.000)
80.29
3.258.000.000
(3.258.000.000)
86.54
3.340.000.000
(3.340.000.000)
92.79
3.424.000.000
(3.424.000.000)
92.79
persen
1.04.2.10.0.00.01.0000 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Outcome : Berkurangnya rumah tidak layak huni
Berkurangnya rumah tidak layak huni
4.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat||
Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)
64.95
65.75
(22.902.997.000)
65.85
(22.664.350.000)
67.35
(23.584.925.000)
68.25
(24.658.597.000)
69.65
(30.218.845.000)
69.65
indeks
1
4.2.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL||
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
40
40
365.000.000
(365.000.000)
45
375.950.000
(375.950.000)
45
387.230.000
(387.230.000)
50
398.847.000
(398.847.000)
50
410.812.000
(410.812.000)
50
persen
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Outcome: Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
4.2.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA||
Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi
100
100
605.000.000
(605.000.000)
100
623.150.000
(623.150.000)
100
641.845.000
(641.845.000)
100
661.100.000
(661.100.000)
100
680.933.000
(680.933.000)
100
persen
2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Outcome: Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi
Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi
4.2.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)||
Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga
73.50
73.50
4.480.050.000
(4.480.050.000)
73.70
4.515.050.000
(4.515.050.000)
74.00
4.555.050.000
(4.555.050.000)
74.20
4.595.050.000
(4.595.050.000)
74.50
4.615.050.000
(4.615.050.000)
74.50
%
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)
4.2.4 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL||
Persentase PSKS di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
100
100
1.015.000.000
(1.015.000.000)
100
1.325.000.000
(1.325.000.000)
100
1.325.000.000
(1.325.000.000)
100
1.325.000.000
(1.325.000.000)
100
1.325.000.000
(1.325.000.000)
100
persen
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Sosial
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial
4.2.5 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)||
Pertumbuhan Wirausaha
Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
23.57
59.95
23.57
59.95
0
800.000.000
(800.000.000)
24.52
62.35
0
890.000.000
(890.000.000)
25.16
64.70
0
950.000.000
(950.000.000)
26.22
66.99
0
1.010.000.000
(1.010.000.000)
27.70
69.22
0
1.070.000.000
(1.070.000.000)
27.70
69.22
angka
persen
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.0.00.0.00.01.0000 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
4.2.6 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA||
Persentase wilayah kecamatan yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya
33.33
33.33
205.000.000
(205.000.000)
50
380.000.000
(380.000.000)
66.66
380.000.000
(380.000.000)
83.33
380.000.000
(380.000.000)
100
380.000.000
(380.000.000)
100
persen
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Outcome : Meningkatnya toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat
Meningkatnya toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat
4.2.7 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)||
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
65.35
65.35
200.000.000
(200.000.000)
65.4
220.000.000
(220.000.000)
65.45
235.000.000
(235.000.000)
65.5
245.000.000
(245.000.000)
65.55
250.000.000
(250.000.000)
65.55
skor
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
4.2.8 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN||
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
persen
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
OUTCOME : Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
4.2.9 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN||
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Persentase ARG Daerah
69.24
50
69.24
50
0
145.000.000
(145.000.000)
69.8
52
0
170.000.000
(170.000.000)
70.37
54
0
185.000.000
(185.000.000)
70.93
57
0
200.000.000
(200.000.000)
71.49
60
0
215.000.000
(215.000.000)
71.49
60
angka
persen
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
4.2.10 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN||
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
100
100
40.000.000
(40.000.000)
100
70.000.000
(70.000.000)
100
140.000.000
(140.000.000)
100
100.000.000
(100.000.000)
100
80.000.000
(80.000.000)
100
%
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan
4.2.11 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA||
Jumlah sarana prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia
3
3
198.300.000
(198.300.000)
3
204.200.000
(204.200.000)
3
210.300.000
(210.300.000)
3
216.600.000
(216.600.000)
3
223.050.000
(223.050.000)
3
unit
3.27.3.25.0.00.01.0000 3.27.3.25.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pembudidayaan ikan
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pembudidayaan ikan
4.2.12 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN||
Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat
0.30
0.30
1.275.000.000
(1.275.000.000)
0.35
1.575.000.000
(1.575.000.000)
0.40
1.875.000.000
(1.875.000.000)
0.45
2.525.000.000
(2.525.000.000)
0.50
2.525.000.000
(2.525.000.000)
0.50
persen
1.01.2.19.0.00.03.0000 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Outcome: Meningkatnya kualitas Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Meningkatnya kualitas Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
4.2.13 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT||
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan
93.68
93.68
190.000.000
(190.000.000)
93.70
467.000.000
(467.000.000)
93.95
505.000.000
(505.000.000)
94.10
535.000.000
(535.000.000)
94.35
585.000.000
(585.000.000)
94.35
angka
2.11.2.09.0.00.01.0000 2.11.2.09.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Outcome: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
4.2.14 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK||
Persentase partai politik dan Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Pendidikan politik dan etika budaya politik
82.5
82.5
2.586.550.000
(2.586.550.000)
85
2.655.000.000
(2.655.000.000)
87.5
2.655.000.000
(2.655.000.000)
90
2.755.000.000
(2.755.000.000)
95
2.855.000.000
(2.855.000.000)
95
persen
1.05.8.01.0.00.01.0000 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Outcome : Meningkatnya peran serta partai politik dalam pembinaan kehidupan demokrasi di daerah
Meningkatnya peran serta partai politik dalam pembinaan kehidupan demokrasi di daerah
4.2.15 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN||
Jumlah areal lahan yang mendapat intervensi rintisan pertanian sehat
Produktivitas Pamelo
Produktivitas Tebu
Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang tersedia
1160
0.88
687.98
2
1160
0.88
687.98
2
4.000.000.000
0
0
412.997.000
(4.412.997.000)
1160
0.89
688.99
2
4.000.000.000
0
0
424.000.000
(4.424.000.000)
1160
0.895
689.99
2
4.200.000.000
0
0
435.500.000
(4.635.500.000)
1160
0.90
690.99
2
4.300.000.000
0
0
447.000.000
(4.747.000.000)
1160
0.905
692
2
4.500.000.000
0
0
459.000.000
(4.959.000.000)
1160
0.905
692
2
Ha
Kw/Ha
Kw/Ha
Unit
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.3.25.0.00.01.0000 3.27.3.25.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Outcome: 1.Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan
Outcome: 1.Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan
Outcome: 1.Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan
Outcome: 1.Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan
Outcome: 1.Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya sarana penunjang peternakan
4.2.16 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN||
Persentase taruna tani (petani muda) yang terbentuk
Persentase kelembagaan petani yang meningkat kelas kelompoknya
6
2.62
6
2.62
0
300.000.000
(300.000.000)
7
2.63
0
300.000.000
(300.000.000)
8
2.64
0
350.000.000
(350.000.000)
9
2.65
0
350.000.000
(350.000.000)
10
2.66
0
400.000.000
(400.000.000)
9
2.66
%
persen
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.0.00.0.00.09.0000 3.27.0.00.0.00.09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
4.2.17 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL||
Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
100
100
3.525.600.000
(3.525.600.000)
100
1.260.000.000
(1.260.000.000)
100
1.240.000.000
(1.240.000.000)
100
1.240.000.000
(1.240.000.000)
100
1.240.000.000
(1.240.000.000)
100
persen
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Outcome : Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.2.18 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK||
Indeks Perlindungan Anak
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif
68.540
100
68.540
100
0
190.000.000
(190.000.000)
68.910
100
0
210.000.000
(210.000.000)
69.280
100
0
235.000.000
(235.000.000)
69.650
100
0
260.000.000
(260.000.000)
70.020
100
0
280.000.000
(280.000.000)
70.020
100
Indeks
%
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kerentanan dan risiko kekerasan
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kerentanan dan risiko kekerasan
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kerentanan dan risiko kekerasan
4.2.19 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN||
Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif
100
100
300.000.000
(300.000.000)
100
320.000.000
(320.000.000)
100
340.000.000
(340.000.000)
100
345.000.000
(345.000.000)
100
350.000.000
(350.000.000)
100
%
2.14.2.08.0.00.02.0000 2.14.2.08.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Outcome : Meningkatnya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak
Meningkatnya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak
4.2.20 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM REHABILITASI SOSIAL||
Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
100
100
1.705.000.000
(1.705.000.000)
100
2.220.000.000
(2.220.000.000)
100
2.220.000.000
(2.220.000.000)
100
2.220.000.000
(2.220.000.000)
100
2.220.000.000
(2.220.000.000)
100
persen
1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Outcome : Meningkatnya Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial
4.2.21 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING||
Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
10
10
364.500.000
(364.500.000)
10
460.000.000
(460.000.000)
10
520.000.000
(520.000.000)
10
550.000.000
(550.000.000)
10
5.555.000.000
(5.555.000.000)
10
persen
3.31.3.30.0.00.02.0000 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Scroll to Top